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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2024</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001641/2024</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2024&#45;12&#45;17</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>12 &#45; Dezembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0013982/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2024</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000771/2024</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2024</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0001230/2024</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentária</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2024</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0001641/2024</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>300000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>330000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>300000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903021000 &#45; MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO></NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>*4.966.026/000*&#45;0*</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Contrato</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000014/2024</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;10&#45;18</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;10&#45;18</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2024&#45;10&#45;18</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras/Material</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000001/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 14/2024 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) FR ALCOOL ETILICO 70% 500ML, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1548.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO></NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO></SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>616.50</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
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