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		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NRD_PROCESSO>0002095/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2023</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0001581/2023</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000011/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2023&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000004/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 11/2023 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) UNID. MULTI USO 500 ML; 60 (SESSENTA) UND. SACO DE CHÃO 100% ALGODÃO ALVEJADO; 180 (CENTO E OITENTA) FR ALCOOL ETILICO EM GEL 500 ML; 26 (VINTE E SEIS) PCT SACO LIXO 30 LT C/ 100; 104 (CENTO E QUATRO) PCT DE PAPEL TOALHA E 46 (QUARENTA E SEIS) UNID. LIMPA VIDROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1021.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 153034</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>TED</SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
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		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_DOCUMENTO>2023</ANO_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002095/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000526/2023</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2023</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0001161/2023</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2023</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0001584/2023</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903021000 &#45; MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000011/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2023&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000004/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 11/2023 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 222 (DUZENTOS E VINTE E DOIS) LITROS DESINFETANTE 2 LT; 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO) UNIDADE AGUA SANITARIA 1 LT E 80 (OITENTA) FR ALCOOL ETILICO 70% 500 ML, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1029.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 153598</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>TED</SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
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		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
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		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>336274</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2023</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001585/2023</NRD_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002095/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000525/2023</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2023</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0001160/2023</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2023</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0001585/2023</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2023&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000004/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 11/2023 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 432 (QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS) UNIDADE AGUA MINERAL COPO 200 ML, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1032.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 153684</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>TED</SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>514.08</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
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		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
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		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>336270</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2023</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001583/2023</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2023&#45;12&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>12 &#45; Dezembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002095/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000525/2023</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2023</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0001159/2023</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2023</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0001583/2023</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000011/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2023&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000004/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 11/2023 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 448 (QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO) UNIDADE PÓ DE CAFÉ 500 GR E 624 (SEISCENTOS E VINTE E QUATRO) UNIDADE AGUA MINERAL PET 510 ML C/ GÁS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1026.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 153498</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>TED</SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>9630.72</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
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		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
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		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2023</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0001580/2023</NRD_PAGAMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000011/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2023&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 11/2023 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) PÓ DE CAFÉ 500 GR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1020.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 152902</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
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		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
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		<NRD_PROCESSO>0001949/2023</NRD_PROCESSO>
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		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000575/2023</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2023</ANO_LIQUIDACAO>
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		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903016000 &#45; MATERIAL DE EXPEDIENTE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;08&#45;09</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;08&#45;09</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2023&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000007/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 14/2023 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 967 (NOVECENTOS E SESSENTA E SETE) UNIDADE ENVELOPE BRANCO 24X34, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 137893</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2023&#45;11&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>11 &#45; Novembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000527/2023</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903022000 &#45; MATERIAL DE COPA E COZINHA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000011/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2023&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000004/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 11/2023 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) PCT GUARDANAPO C/ 50 UNIDADE; 60 (SESSENTA) UNIDADE GUARDANAPO DE PAPEL 20X22 CM C/ 50; 500 (QUINHENTOS) PACOTE DE COPO DESCARTÁVEL 200ML, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 137767</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>TED</SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4810.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
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		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>335776</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2023</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001546/2023</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2023&#45;11&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>11 &#45; Novembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002095/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000526/2023</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2023</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0001103/2023</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2023</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0001546/2023</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903021000 &#45; MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000011/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2023&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000004/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 11/2023 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 193 (CENTO E NOVENTA E TRÊS) UNIDADE DETERGENTE LIQUIDO 500 ML; 43 (QUARENTA E TRÊS) PCT ESPONJA DE AÇO C/ 08 UNIDADE; 60 (SESSENTA) UNIDADE SACO DE CHÃO 100% ALGODÃO ALVEJADO; 15 (QUINZE) PCT SACO LIXO 30 LT C/ 100; 50 (CINQUENTA) FD PAPEL HIGIENICO 300 MT FOLHA SIMPLES; 245 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO) PCT PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/200 FL; 12 (DOZE) UNIDADE PÁ COLETORA PARA LIXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 137840</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>TED</SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>12752.55</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
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		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33903021000 &#45; MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2023&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 11/2023 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) FR DE ALCOOL ETILICO 70% 500 ML, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003.</HST_DOCUMENTO>
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		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
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		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2023&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000004/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 11/2023 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) UNIDADE DE PÓ DE CAFÉ 500 GR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 137997</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>333555</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0001444/2023</NRD_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>11 &#45; Novembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<NRD_EMPENHO>0000527/2023</NRD_EMPENHO>
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		<ANO_PAGAMENTO>2023</ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903022000 &#45; MATERIAL DE COPA E COZINHA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2023&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000004/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 11/2023 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) PCT COPO DESCARTAVEL 200ML E 17 (DEZESSETE) UNIDADE PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 983.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 129383</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>TED</SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
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		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
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		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>333553</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2023</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001443/2023</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2023&#45;11&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>11 &#45; Novembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002095/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000526/2023</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2023</ANO_LIQUIDACAO>
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		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2023</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0001443/2023</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903021000 &#45; MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000011/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2023&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000004/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 11/2023 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) UNIDADE FLANELA PARA LIMPEZA E 06 (SEIS) UNIDADE MOP GIRATORIO C/ RODINHAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 982.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 129287</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>TED</SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1424.40</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>331758</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2023</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001397/2023</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2023&#45;10&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>10 &#45; Outubro</MES_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
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		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 11/2023 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.133 (UM MIL CENTO E TRINTA E TRÊS) UNIDADES DE ENVELOPE BRANCO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 973.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2023&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 11/2023 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) GUARDANAPO PCT C/ 50 UNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 971.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 145991</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
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		<DAT_DOCUMENTO>2023&#45;10&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>10 &#45; Outubro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002095/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NRD_LIQUIDACAO>0000972/2023</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903021000 &#45; MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2023&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000004/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 11/2023 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 84 (OITENTA E QUATRO) UNIDADES MULTI USO 500 ML; 30 (TRINTA) UNIDADES SABONETE LIQUIDO GALÃO 5L; 100 (CEM) UNIDADES CERA LIQUIDA INCOLOR P/ PISO; 24 (VINTE E QUATRO) FR ALCOOL ETILICO EM GEL 500 ML E 20 (VINTE) PCT SACO LIXO 100 LT RL/100 UND, CONFORME NOTA FISCAL Nº 976.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 146326</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>TED</SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4759.60</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
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		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NRD_DOCUMENTO>0001395/2023</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2023&#45;10&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>10 &#45; Outubro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002095/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000525/2023</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2023</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000975/2023</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2023</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0001395/2023</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000011/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2023&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000004/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 11/2023 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 312 (TREZENTOS E DOZE) UNIDADE DE AGUA MINERAL PET 510 ML COM GÁS E 140 (CENTO E QUARENTA) UNIDADE DE PÓ DE CAFÉ 500 GR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 969.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 145882</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>TED</SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3220.20</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
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	<RECORD>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>331651</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2023</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001316/2023</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2023&#45;10&#45;11</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>10 &#45; Outubro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002095/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000526/2023</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2023</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000956/2023</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2023</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0001316/2023</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903021000 &#45; MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000011/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2023&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000004/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 11/2023 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADE DE MULTI USO 500 ML; 60 (SESSENTA) LITROS DE DESINFETANTE 2LT; 50 (CINQUENTA) UNIDADE DE AGUA SANITARIA 1LT  E 75 (SETENTA E CINCO) PCT DE PAPEL TOALHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 966.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 149907</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>TED</SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3230.95</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
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		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>331649</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2023</ANO_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2023&#45;10&#45;11</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>10 &#45; Outubro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002095/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000525/2023</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2023</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000957/2023</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2023</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0001315/2023</NRD_PAGAMENTO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2023&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000004/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 11/2023 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 312 (TREZENTOS E DOZE) UNIDADE DE AGUA MINERAL PET 510 ML E 500 (QUINHENTAS) UNIDADE DE AGUA MINERAL COPO 200ML, CONFORME NOTA FISCAL Nº 965.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 149764</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>TED</SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1025.56</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>331531</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2023&#45;10&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
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		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000575/2023</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2023</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000901/2023</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2023</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0001282/2023</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903016000 &#45; MATERIAL DE EXPEDIENTE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;08&#45;09</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;08&#45;09</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2023&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000007/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 14/2023 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 939.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 122847</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>TED</SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1526.51</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
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		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>331521</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0001277/2023</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2023&#45;10&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>10 &#45; Outubro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0001949/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000575/2023</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2023</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0001277/2023</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903016000 &#45; MATERIAL DE EXPEDIENTE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000014/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;08&#45;09</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;08&#45;09</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2023&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000007/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 11/2023 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) UNIDADE DE PASTA DE PLÁSTICO C/ ELÁSTICO, 05 (CINCO) UNIDADE DE QUADRO DE AVISO E 16 (DEZESSEIS) UNIDADE TECLADO ABNT&#45;2, CONFORME NOTA FISCAL Nº 943.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 115246</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>TED</SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1095.28</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
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	<RECORD>
		<id>2868688</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>331522</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2023</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001278/2023</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2023&#45;10&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>10 &#45; Outubro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002095/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000526/2023</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2023</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000883/2023</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2023</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0001278/2023</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903021000 &#45; MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000011/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2023&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000004/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 11/2023 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) UNIDADE DE DETERGENTE LIQUIDO 500 ML, CONFORME NOTA FISCAL Nº 944.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 115330</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>TED</SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>111.60</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
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	<RECORD>
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		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
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		<DAT_DOCUMENTO>2023&#45;10&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>10 &#45; Outubro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002095/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000525/2023</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2023</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000884/2023</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2023</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0001276/2023</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2023&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000004/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 11/2023 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 312 (TREZENTOS E DOZE) UNIDADE DE AGUA MINERAL PET 510 ML COM GÁS E 240 (DUZENTOS E QUARENTA) UNIDADE DE AGUA MINERAL COPO 200ML, CONFORME NOTA FISCAL Nº 938.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 115134</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>TED</SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
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		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
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		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2023&#45;10&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>10 &#45; Outubro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2023</ANO_LIQUIDACAO>
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		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2023</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0001279/2023</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2023&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000004/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 11/2023 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) UNIDADE DE AGUA MINERAL PET 510 ML, CONFORME NOTA FISCAL Nº 945.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 115428</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>TED</SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>165.60</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
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		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>325426</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2023</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001161/2023</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2023&#45;09&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>09 &#45; Setembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002095/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000527/2023</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2023</ANO_LIQUIDACAO>
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		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2023</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0001161/2023</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903022000 &#45; MATERIAL DE COPA E COZINHA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000011/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2023&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000004/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 11/2023 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) PACOTE DE COPO DESCARTÁVEL 200ML, CONFORME NOTA FISCAL Nº 923.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 179302</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>TED</SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>837.50</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
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	<RECORD>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>324318</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2023</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001130/2023</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2023&#45;08&#45;31</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>08 &#45; Agosto</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002095/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000527/2023</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2023</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000757/2023</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2023</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0001130/2023</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903022000 &#45; MATERIAL DE COPA E COZINHA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000011/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2023&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000004/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 11/2023 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADE FACA PARA CORTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 918.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 139516</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>TED</SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>140.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2023&#45;08&#45;31</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>08 &#45; Agosto</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002095/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000526/2023</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2023</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000756/2023</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2023</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0001129/2023</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903021000 &#45; MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000011/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2023&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000004/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 11/2023 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 81 (OITENTA E UM) UNIDADE ESPONJA DUPLA FACE; 20 (VINTE) FD PAPEL HIGIENICO 300 MT FOLHA SIMPLES E 50 (CINQUENTA) PCT PAPEL HIGIENICO 30 M F DUPLA C/ 4 UNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 917.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 139428</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>TED</SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1788.10</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
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	<RECORD>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
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		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>322178</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2023</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001092/2023</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2023&#45;08&#45;24</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>08 &#45; Agosto</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002095/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000527/2023</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2023</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000746/2023</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2023</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0001092/2023</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903022000 &#45; MATERIAL DE COPA E COZINHA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000011/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2023&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000004/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 11/2023 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COADOR DE CAFÉ CABO DE MADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 915.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 138034</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>TED</SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>60.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>322177</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2023</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001091/2023</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2023&#45;08&#45;24</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>08 &#45; Agosto</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002095/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000526/2023</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2023</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000747/2023</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2023</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0001091/2023</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903021000 &#45; MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000011/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2023&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000004/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 11/2023 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADE MULTI USO 500ML; 12 (DOZE) UNIDADE LIMPA ALUMINIO; 10 (DEZ) UNIDADE VASSOURA PIAÇAVA Nº 4; 45 (QUARENTA E CINCO) PCT SACO LIXO 200 LT C/100 UNIDDE; 14 (QUATORZE) VASSOURA PARA LIMPAR VASO; 24 (VINTE E QUATRO) LITRO DESINFETANTE 2LT; 14 (QUATORZE) PAR LUVA SEGURANÇA LATEX; 29 (VINTE E NOVE) PCT SABÃO DE COCO 200GR; 40 (QUARENTA) PCT PAPEL TOALHA; 57 (CINQUENTA E SETE) FRASCO DE LIMPA VIDROS E 20 (VINTE) UNIDADE DE SABÃO EM PÓ 800GR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 914.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 137976</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>TED</SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>9419.39</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2868664</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>322176</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2023</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001090/2023</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2023&#45;08&#45;24</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>08 &#45; Agosto</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002095/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000525/2023</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2023</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000748/2023</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2023</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0001090/2023</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000011/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2023&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000004/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 11/2023 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) UNIDADE PÓ DE CAFÉ 500GR; 28 (VINTE E OITO) FRASCO DE ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO 100ML E 30 (TRINTA) UNIDADE DE AGUA MINERAL COPO 200ML, CONFORME NOTA FISCAL Nº 912.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 137839</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>TED</SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1344.22</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>321505</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0001061/2023</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2023&#45;08&#45;16</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>08 &#45; Agosto</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002095/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000525/2023</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2023</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000725/2023</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2023</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0001061/2023</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000011/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;07&#45;25</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2023&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000004/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 11/2023 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 312 (TREZENTOS E DOZE) UNIDADE DE AGUA MINERAL PET 510 ML COM GÁS, 312 (TREZENTOS E DOZE) UNIDADE DE AGUA MINERAL PET 510ML SEM GÁS, 470 (QUATROCENTOS E SETENTA) UNIDADE DE AGUA MINERAL COPO 200ML, CONFORME NOTA FISCAL Nº 899.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 138399</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>TED</SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1551.46</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
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		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>291855</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2022</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001368/2022</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2022&#45;12&#45;08</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>12 &#45; Dezembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0001389/2022</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2022</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000208/2022</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2022</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0001088/2022</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2022</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0001368/2022</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100010000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000012/2022</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;03&#45;30</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;03&#45;30</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2022&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 12/2022 &#45; AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) LITROS DE LEITE INTEGRAL 1L LONGA VIDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 683.
</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 161314</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>TED</SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>52.68</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
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		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>289122</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2022</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001217/2022</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2022&#45;11&#45;11</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>11 &#45; Novembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0001389/2022</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2022</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000208/2022</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2022</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0001046/2022</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2022</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0001217/2022</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100010000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000012/2022</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;03&#45;30</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;03&#45;30</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2022&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 12/2022 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) UNIDADE DE AGUA MINERAL PET 500 ML, CONFORME NOTA FISCAL Nº 681.
</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 155944</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>TED</SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>199.20</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2163000</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>289123</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2022</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001218/2022</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2022&#45;11&#45;11</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>11 &#45; Novembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0023004/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2022</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000162/2022</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2022</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0001044/2022</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2022</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0001218/2022</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100010000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;03&#45;09</DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 10/2022 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 384 (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO) UNIDADE DE AGUA MINERAL PET 500 ML COM GÁS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 682.
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		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 156477</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100010000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;03&#45;30</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;03&#45;30</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2022&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 12/2022 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) LITROS DE LEITE INTEGRAL 1L LONGA VIDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 643.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 155082</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
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		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2022&#45;10&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>10 &#45; Outubro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0001389/2022</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2022</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000208/2022</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NRD_PAGAMENTO>0001096/2022</NRD_PAGAMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100010000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000012/2022</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;03&#45;30</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;03&#45;30</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2022&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 12/2022 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) UNIDADE DE AGUA MINERAL PET 500 ML, CONFORME NOTA FISCAL Nº 641.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 153748</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>TED</SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
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		<ANO_LIQUIDACAO>2022</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000855/2022</NRD_LIQUIDACAO>
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		<ANO_PAGAMENTO>2022</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0001095/2022</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100010000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;03&#45;09</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2022&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2022</ANO_LICITACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 10/2022 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) UNIDADE DE AGUA MINERAL PET 500 ML COM GÁS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 640.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 153511</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>TED</SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>486.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
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	<RECORD>
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		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
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		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>282227</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2022</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001015/2022</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2022&#45;09&#45;13</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>09 &#45; Setembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0007454/2022</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NRD_LIQUIDACAO>0000765/2022</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
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		<ANO_PAGAMENTO>2022</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0001015/2022</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100010000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2022</ANO_LICITACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) PACOTES DE PÓ DE CAFÉ 500 GR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 622.
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		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2022</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000208/2022</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>100100010000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;03&#45;30</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2022&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 12/2022 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) UNIDADE DE AGUA MINERAL PET 500 ML, CONFORME NOTA FISCAL Nº 576 &#45; TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) Nº 123460.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 123460</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100010000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000010/2022</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;03&#45;09</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;03&#45;09</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2022&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2022</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000003/2022</NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 10/2022 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 384 (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO) UNIDADE DE AGUA MINERAL PET 500 ML COM GÁS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 575 &#45; TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) Nº 123310.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 123310</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>TED</SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
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		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
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		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>274598</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2022&#45;07&#45;08</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>07 &#45; Julho</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0001389/2022</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2022</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000208/2022</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2022</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000509/2022</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2022</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000713/2022</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100010000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000012/2022</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;03&#45;30</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;03&#45;30</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2022&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 12/2022 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 480 (QUATROCENTOS E OITENTA) UNIDADE DE AGUA MINERAL PET 500 ML, CONFORME NOTA FISCAL Nº 537 &#45; TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) Nº 163647.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 163647</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>TED</SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>398.40</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2163002</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>274599</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2022</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000714/2022</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2022&#45;07&#45;08</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>07 &#45; Julho</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0023004/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2022</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000162/2022</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2022</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000508/2022</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2022</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000714/2022</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100010000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000010/2022</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;03&#45;09</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;03&#45;09</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2022&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2022</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000003/2022</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 10/2022 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) UNIDADES DE AGUA MINERAL PET 500 ML C/ GÁS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 538 &#45; TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) Nº 167243.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 167243</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
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		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;03&#45;09</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2022&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
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		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 10/2022 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) FR DE ALCOOL ETILICO EM GEL ASSEPTICO 500 ML, CONFORME NOTA FISCAL Nº 494 &#45; TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) Nº 152271.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 152271</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903022000 &#45; MATERIAL DE COPA E COZINHA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100010000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;03&#45;30</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;03&#45;30</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2022&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 12/2022 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) UNIDADE DE GUARDANAPO DE PAPEL 23X23 CM C/ 50, CONFORME NOTA FISCAL Nº 511 &#45; TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) Nº 148338.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 148338</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>TED</SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
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		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2022</ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100010000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000012/2022</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;03&#45;30</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;03&#45;30</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2022&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 12/2022 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) PCT DE PÓ DE CAFÉ 500 GR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 512 &#45; TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) Nº 148560.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 148560</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>TED</SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1560.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>271795</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2022</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000595/2022</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2022&#45;06&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>06 &#45; Junho</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0023004/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2022</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000163/2022</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2022</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000378/2022</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2022</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000595/2022</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903021000 &#45; MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100010000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000010/2022</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;03&#45;09</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;03&#45;09</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2022&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2022</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000003/2022</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 10/2022 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) FR DE SAPONACEO CREMOSO 250 ML, 24 (VINTE E QUATRO) UND DE AGUA SANITARIA 1 LITRO, 200 (DUZENTOS) RL E SACO LIXO 30 LT C/ 50 UND, 300 (TREZENTOS) UND DE DESINFETANTE 2 LITRO E 60 (SESSENTA) PCT SABÃO DE COCO 200 G EM BARRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 510 &#45; TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) Nº 148116.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 148116</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>TED</SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
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		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
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		<id>2163003</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
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		<ANO_EMPENHO>2022</ANO_EMPENHO>
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		<ANO_PAGAMENTO>2022</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000504/2022</NRD_PAGAMENTO>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;03&#45;09</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 10/2022 &#45; AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO 100 ML, CONFORME NOTA FISCAL N° 496 &#45; TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) Nº 134689.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 134689</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
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		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
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		<ANO_EMPENHO>2022</ANO_EMPENHO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100010000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;03&#45;30</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;03&#45;30</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2022&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 12/2022 &#45; AQUISIÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) UNIDADES DE LEITE INTEGRAL 1L LONGA VIDA, CONFORME NOTA FISCAL N° 493 &#45; TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) Nº 132712.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 132712</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>TED</SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
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		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
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		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>267391</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2022</ANO_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2022&#45;05&#45;12</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>05 &#45; Maio</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0023004/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2022</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000163/2022</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2022</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000297/2022</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2022</ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903021000 &#45; MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100010000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000010/2022</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;03&#45;09</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;03&#45;09</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2022&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2022</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000003/2022</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 10/2022 &#45; AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE DETERGENTE LIQUIDO 500 ML, CONFORME NOTA FISCAL N° 487 &#45; TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) Nº 135305.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 135305</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>TED</SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>342.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
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		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>267389</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2022&#45;05&#45;12</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>05 &#45; Maio</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0023004/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2022</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000162/2022</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2022</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000296/2022</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2022</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000440/2022</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100010000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000010/2022</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;03&#45;09</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;03&#45;09</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2022&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2022</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000003/2022</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 10/2022 &#45; AQUISIÇÃO DE 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO) PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL 5KG, CONFORME NOTA FISCAL N° 488 &#45; TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) Nº 135148.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 135148</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>TED</SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3358.08</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
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		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>267101</SEQ_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>100100010000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2022&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
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		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO 10/2022 &#45; AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) UNIDADES DE GUARDANAPO DE PAPEL 31,5 X 29,5CM COM 5, CONFORME NOTA FISCAL Nº 478 &#45; TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) Nº 146730.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 146730</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2022&#45;05&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>05 &#45; Maio</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0023004/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2022</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000163/2022</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2022</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000274/2022</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2022</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000433/2022</NRD_PAGAMENTO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>100100010000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;03&#45;09</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;03&#45;09</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2022&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2022</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000003/2022</NRD_LICITACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 10/2022 &#45; AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PACOTE DE ESPONJA DE AÇO C/8 UNIDADES E 84 (OITENTA E QUATRO) SAPONACEO CREMOSO 250 ML, CONFORME NOTA FISCAL Nº 480 &#45; TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) Nº 148310.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 148310</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
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		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0001389/2022</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903021000 &#45; MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100010000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000012/2022</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;03&#45;30</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;03&#45;30</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2022&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 12/2022 &#45; AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) PACOTE DE PAPAEL TOALHA INTERFOLHADO 1000 FLS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 463 &#45; TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) Nº 174646.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>TED Nº 174646</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>TED</SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
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		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
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	<RECORD>
		<id>2163010</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>266755</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2022</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000413/2022</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2022&#45;04&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0023004/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2022</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000163/2022</NRD_EMPENHO>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903021000 &#45; MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100010000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO Nº 12/2020 &#45; AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 163.</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>100100010000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NOM_CONTRATO_TIPO>Autorização</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2020</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>000012/2020</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2020&#45;06&#45;08</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2020&#45;06&#45;08</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2021&#45;06&#45;08</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2020</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000001/2020</NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 12/2020 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 62.</HST_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_PROCESSO>2020</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002328/2020</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>100100010000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_LICITACAO>0000001/2020</NRD_LICITACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 12/2020 &#45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 61.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO></NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO></SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
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