<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>3946109</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2025</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001602/2025</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2025&#45;12&#45;17</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>12 &#45; Dezembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0026907/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2025</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001055/2025</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2025</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0001328/2025</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentária</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2025</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0001602/2025</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>300000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>330000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>300000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903024000 &#45; MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO></NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>2*.*48.400/000*&#45;06</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras/Material</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000067/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTE ARAME GALVANIZADO 1KG E ABRAÇADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO></NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO></SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>129.80</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;01&#45;23 10:19:14</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3944991</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2025</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000485/2025</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2025&#45;05&#45;08</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>05 &#45; Maio</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0024014/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2024</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000929/2024</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Restos à Pagar</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2025</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000416/2025</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>RPNP</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Restos a Pagar Não Processados</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2025</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000485/2025</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>300000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>330000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>300000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903955000 &#45; SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO></NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>2*.*48.400/000*&#45;06</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000073/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO IMPRESSÃO CARTÃO DE VISITA VEREADORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 72.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO></NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO></SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3786.70</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;01&#45;23 10:19:14</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3944626</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2025</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000121/2025</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2025&#45;02&#45;17</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0024014/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2024</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000929/2024</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Restos à Pagar</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2025</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000086/2025</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>RPNP</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Restos a Pagar Não Processados</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2025</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000121/2025</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>300000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>330000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>300000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903955000 &#45; SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO></NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>2*.*48.400/000*&#45;06</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000073/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE AGENDA PERSONALIZADA 2025 E IDENTIDADE FUNCIONAL DE VEREADOR EM PVC, CONFORME NOTA FISCAL Nº 57.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO></NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO></SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>6812.20</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;01&#45;23 10:19:14</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1495940</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>238727</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2021</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000731/2021</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2021&#45;09&#45;14</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>09 &#45; Setembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0007511/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2021</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000438/2021</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2021</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000630/2021</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2021</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000731/2021</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903022000 &#45; MATERIAL DE COPA E COZINHA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100010000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>21.548.400/0001&#45;06</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GARRAFAS TERMICA COM BICO DOSADOR, AMPOLA DE VIDRO, CORPO EM PLÁSTICO, COM ALÇA, COR PRETA, CAPACIDADE 1 LT, MARCA UNITERMI, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 55786 &#45; TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) Nº 177209.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO></NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO></SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>699.90</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1495901</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>236345</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2021</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000647/2021</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2021&#45;08&#45;18</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>08 &#45; Agosto</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0015449/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2021</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000424/2021</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2021</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000561/2021</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2021</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000647/2021</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903016000 &#45; MATERIAL DE EXPEDIENTE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100010000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>21.548.400/0001&#45;06</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 ENVELOPE BRANCO 24X34CM, SACO OFFSET, GRAMATURA MINIMA DE 90G, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 737009 &#45; TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) Nº 142075.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO></NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO></SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1650.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1495818</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>235633</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2021</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000629/2021</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2021&#45;08&#45;13</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>08 &#45; Agosto</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0008030/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2021</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000402/2021</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2021</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000549/2021</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2021</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000629/2021</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903044000 &#45; MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100010000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>21.548.400/0001&#45;06</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL (1,20 ALTURA X 0,75 CM LARGURA) PARA CAMPANHA DE ENFRETAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E TRIPÉ SUPORTE PARA BANNER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 306 &#45; TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) Nº 151085.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO></NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO></SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>214.80</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1494922</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>224621</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2021</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000327/2021</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2021&#45;05&#45;04</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>05 &#45; Maio</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2020</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0006828/2020</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2021</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000136/2021</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2021</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000304/2021</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2021</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000327/2021</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903955000 &#45; SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100010000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>21.548.400/0001&#45;06</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER COM ESTRUTURA DE METALON, COM A LOGOMARCA DA CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES, IMPRESSO DIGITAL NO TAMANHO DE 2,20 ALTURA X 2,60 COMPRIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 268 &#45; TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL Nº 103898.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO></NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO></SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1780.90</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1494919</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>224620</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2021</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000326/2021</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2021&#45;05&#45;04</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>05 &#45; Maio</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2020</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0006828/2020</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2021</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000135/2021</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2021</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000303/2021</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2021</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000326/2021</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903099000 &#45; OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100010000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>21.548.400/0001&#45;06</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TAPETE (1,90 LARGURA X 2,10 COMPRIMENTO) TAPETE (TIPO SALA), COM TEXTURA ALTO E BAIXO RELEVO, SUPERFÍCIE EM POLIÉSTER, BASE EM POLIPROPILENO COM APLICAÇÃO FELTRO; DESIGN GEOMÉTRICO; COR CINZA; ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 17MM; ANTIDERRAPANTE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 681394 &#45; TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) Nº 103642.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO></NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO></SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>557.90</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1494918</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>224619</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2021</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000325/2021</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2021&#45;05&#45;04</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>05 &#45; Maio</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2020</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0006828/2020</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2021</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000134/2021</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2021</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000302/2021</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2021</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000325/2021</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903044000 &#45; MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100010000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>21.548.400/0001&#45;06</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO CONJUNTO DE ADESIVOS PARA AS MESAS DO PLENARINHO (85 X 16 CM E 64 X 35 CM) E CONJUNTO DE FAIXAS DE ADESIVO PARA A RECEPÇÃO COM LOGOMARCA DA CÂMARA MUNICIPAL (5,00 X 10 CM E 3,40 X 10 CM) CONFORME NOTA FISCAL Nº 269 &#45; TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) Nº 102967.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO></NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO></SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>269.80</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1020050</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>199550</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2020</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0125008/2020</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2020&#45;10&#45;13</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>10 &#45; Outubro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2020</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002491/2020</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2020</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000399/2020</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2020</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000675/2020</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2020</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0125008/2020</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903015000 &#45; MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100010000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>21.548.400/0001&#45;06</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE AÇO INOX ESCOVADO, GRAVAÇÃO BAIXO RELEVO TAMANHO 40CM X 20CM E 01 (UMA) PLACA DE AÇO INOX ESCOVADO, GRAVAÇÃO BAIXO RELEVO TAMANHO 57CM X 42CM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 196.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO></NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO></SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>926.26</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1019755</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>191439</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2020</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0033845/2020</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2020&#45;07&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>07 &#45; Julho</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2020</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002489/2020</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2020</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000310/2020</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2020</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000487/2020</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2020</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0033845/2020</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903099000 &#45; OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100010000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>21.548.400/0001&#45;06</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 (MIL) PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL NUMERADA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, COM AUTOCOLANTE NAS MEDIDAS 47MM X 17MM E 03MM DE ESPESSURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 175.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO></NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO></SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1750.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1018198</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>176079</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2020</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0046818/2020</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2020&#45;03&#45;10</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2019</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0097409/2019</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2019</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000865/2019</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Restos a Pagar</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2020</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000162/2020</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>RPNP</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Restos a Pagar Não Processados</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2020</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0046818/2020</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903099000 &#45; OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100010000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>21.548.400/0001&#45;06</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 PLAQUETAS DE PATRIMÔNIO EM AÇO INOX, FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE COM NUMERAÇÃO 2240&#45;2 A 2264&#45;2, CONFORME NOTA FISCAL Nº 141.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO></NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO></SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>123.75</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1018169</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>2</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>176078</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2020</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0046666/2020</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2020&#45;03&#45;10</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2019</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0094820/2019</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2019</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000790/2019</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Restos a Pagar</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2020</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000161/2020</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>RPNP</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Restos a Pagar Não Processados</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2020</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0046666/2020</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903044000 &#45; MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100010000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>21.548.400/0001&#45;06</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 ADESIVOS COLORIDO EM IMPRESSÃO DIGITAL UV. FUNDO TRANSPARENTE QUE SERÃO INSTALADOS NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 140.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO></NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO></SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>275.40</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3612</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.724.255/0001&#45;20</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>1381</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2019</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0031309/2019</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2019&#45;11&#45;07</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>11 &#45; Novembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2019</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0093118/2019</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2019</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000652/2019</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2019</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000992/2019</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2019</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0031309/2019</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905200000 &#45; EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905224000 &#45; MOBILIARIO EM GERAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100010000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>21.548.400/0001&#45;06</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO II LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PULPITO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM ESPESSURA ENTRE 8,0 MM E 10,0 MM, MEDINDO 1,20 MT ALTURA X 50 CM LARGURA X 40 CM PROFUNDIDADE, NF 131. </HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO></NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO></SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1895.90</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3495</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.724.255/0001&#45;20</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>1253</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2019</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0160771/2019</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2019&#45;10&#45;15</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>10 &#45; Outubro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2019</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0086243/2019</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2019</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000597/2019</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2019</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000907/2019</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2019</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0160771/2019</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903044000 &#45; MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100010000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>21.548.400/0001&#45;06</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO II LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS.10 (DEZ) PLACA S1 INDICA O SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA&#45;TAMANHO 40 X 20CM&#45;FUNDO VERDE; 4 (QUATRO) PLACA S2 INDICA SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA&#45;TAMANHO 40 X 20CM&#45;FUNDO VERDE; 8 (OITO) PLACA S3 INDICA O SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA&#45;TAMANHO 40 X 20CM&#45;FUNDO VERDE; 4 (QUATRO) PLACA S8 INDICA O SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA&#45;TAMANHO 40 X 20CM&#45;FUNDO VERDE; 6 (SEIS) PLACA S9 INDICA O SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA&#45;TAMANHO 40 X 20CM&#45;FUNDO VERDE; 9 (NOVE) PLACA S12 INDICA O SENTIDO DE SAÍDA&#45;TAMANHO 40 X 20CM&#45;FUNDO VERDE E 7  (SETE) PLACA P4 INDICA PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO&#45;TAMANHO 30 X 30CM, NF 125.
</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO></NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO></SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1362.40</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3494</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.724.255/0001&#45;20</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>1252</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2019</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0159725/2019</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2019&#45;10&#45;15</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>10 &#45; Outubro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2019</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0090446/2019</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2019</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000628/2019</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2019</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000904/2019</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2019</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0159725/2019</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903044000 &#45; MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100010000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>21.548.400/0001&#45;06</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO II LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLACA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, BRASÃO DO MUNICÍPIO COLORIDO. TAMANHO 86CM X 68CM, FIXADO COM PARAFUSO 6MM E FITA DUPLA FACE, NF 121. </HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO></NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO></SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2146.45</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3188</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.724.255/0001&#45;20</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>941</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2019</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0105955/2019</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2019&#45;08&#45;20</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>08 &#45; Agosto</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2019</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0086422/2019</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2019</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000410/2019</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2019</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000638/2019</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2019</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0105955/2019</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903099000 &#45; OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100010000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>21.548.400/0001&#45;06</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO II LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TAPETES (1,60m x 1,00m) PERSONALISADOS COM BRASÃO DO MUNICÍPIO E IDENTIFICAÇÃO DA CÂMARA, 04 TAPETES CAPACHO EM VINILNO NO TAMANHO DE (0,92m X 0,60m) E 01 TAPETE EM VINIL NO TAMANHO DE (1,25m X 0,97m), NF 602501. </HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO></NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO></SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3168.75</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
</RECORDS>
