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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903999000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>Dispensa Nº 000074/2023 &#45; Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Descupinização, Desratização e Desinsetização, com fornecimento de mão de obra e matéria&#45;prima necessárias ao tratamento químico a ser realizado nesta Casa de Leis, conforme nota fiscal nº 6990.

</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903916000 &#45; MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Dispensa Nº 000074/2023 &#45; Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Limpeza de Caixa D’Água, com fornecimento de mão de obra e matéria&#45;prima necessárias ao tratamento químico a ser realizado nesta Casa de Leis, conforme nota fiscal nº 6989.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903999000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO> Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Descupinização, Desratização e
Desinsetização, com fornecimento de mão de obra e matéria&#45;prima necessárias ao tratamento químico a ser realizado nesta Casa de Leis, conforme nota fiscal nº 6567. </HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO></NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO></SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
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		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
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	<RECORD>
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		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903916000 &#45; MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDIMAR MIRANDA SANTIAGO ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>06.311.496/0001&#45;09</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
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Desinsetização, com fornecimento de mão de obra e matéria&#45;prima necessárias ao tratamento químico a ser realizado nesta Casa de Leis., conforme nota fiscal nº 6111.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903999000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100010000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Contratação de empresa para prestação de serviços de descupinização, desratização, dedetização desta Casa de Leis, conforme nota fiscal n° 5681.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO></NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO></SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>800.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
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		<HST_DOCUMENTO>COTRATO 13/2020 REFERENTE 04 SEMANAS DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO NESTE PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID&#45;19, DESTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL 4518.</HST_DOCUMENTO>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>8</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187901</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2020</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000535/2020</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2020&#45;08&#45;07</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>08 &#45; Agosto</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2020</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0004045/2020</NRD_PROCESSO>
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		<ANO_EMPENHO>2020</ANO_EMPENHO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NRD_LIQUIDACAO>0000535/2020</NRD_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>COTRATO 13/2020 REFERENTE 05 SEMANAS DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO NESTE PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID&#45;19, DESTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL 4449.</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903999000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100010000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDIMAR MIRANDA SANTIAGO ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>06.311.496/0001&#45;09</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO II LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, UMA VEZ QUE NÃO FOI POSSÍVEL EXECUTAR TAL SERVIÇO JUNTAMENTE COM A DEDETIZAÇÃO QUE OCORREU NO PRIMEIRO SEMESTRE DESTE ANO.</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.724.255/0001&#45;20</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
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		<MES_DOCUMENTO>07 &#45; Julho</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2019</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0085990/2019</NRD_PROCESSO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903978000 &#45; LIMPEZA E CONSERVACAO;</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100010000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDIMAR MIRANDA SANTIAGO ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>06.311.496/0001&#45;09</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO II LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO) A SER EXECUTADOEM TODO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA. REF NF 3638.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO></NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
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		<VLR_DOCUMENTO>1200.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
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		<CNO_ORGAO>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</CNO_ORGAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.0001 &#45; GESTAO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>3.0.00.00.00 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>3.3.00.00.00 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>3.3.90.00.00 &#45; APLICAÇOES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>3.3.90.39.00 &#45; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA></CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1.000.0000 &#45; FONTE DO EXERCICIO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO></NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDIMAR MIRANDA SANTIAGO ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>06.311.496/0001&#45;09</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
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	<RECORD>
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		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.724.255/0001&#45;20</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_EMPENHO>2018</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>553/2018</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_FUNCAO>01 &#45; MANUTENÇÃO DA CÂMARA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; ACAO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>2.0001 &#45; GESTAO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.0001 &#45; GESTAO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>3.3.00.00.00 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>3.3.90.00.00 &#45; APLICAÇOES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>3.3.90.39.00 &#45; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>1.000.0000 &#45; FONTE DO EXERCICIO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO></NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDIMAR MIRANDA SANTIAGO ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>06.311.496/0001&#45;09</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>DISPENSA</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>92/2018</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Liquidação do Empenho Nro 553 &#45; SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE TODO O PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL &#45; REF NF 3031</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO></NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO></SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1068.00</VLR_DOCUMENTO>
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