<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>1961</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 15.2025</titulo>
		<numerodocumento>15</numerodocumento>
		<descricao>Verificação: da correlação entre os valores do Sistema Cidades Folha (PCF) e os valores registrados no sistema interno de Folha de Pagamento da CMCI ; e da correlação entre o Sistema Cidades Folha (PCF) e os valores contabilizados no sistema contábil da CMCI exercício de 2025.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade  Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;03&#45;03 10:47:21</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1945</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório  de Auditoria 14.2025</titulo>
		<numerodocumento>14</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria Patrimônio 2025 &#45; Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade  Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;03&#45;02 10:13:45</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1941</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 13.2025</titulo>
		<numerodocumento>13</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria de Gestão Previdenciária do Exercício de 2025.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade  Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;02&#45;19 11:03:42</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1931</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 12.2025</titulo>
		<numerodocumento>12</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria  de Limites com Despesa de Pessoal do Poder Legislativo 3º Quadrimestre de 2025.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade  Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;02&#45;05 12:01:22</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1926</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 11.2025</titulo>
		<numerodocumento>11</numerodocumento>
		<descricao>	Providências Tomadas com Relação às Ocorrências Indicativas e  aos Pontos de Controle Informados pelo Cidades Folha (PCF) ainda Pendente</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade  Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;01&#45;21 14:07:21</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1925</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 10.2025</titulo>
		<numerodocumento>10</numerodocumento>
		<descricao>Verificação dos Créditos Adicionais de julho a dezembro de 2025</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade  Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;01&#45;21 13:50:37</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1916</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 09.2025</titulo>
		<numerodocumento>09</numerodocumento>
		<descricao>Relatório de Auditoria 09.2025</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;12&#45;18 10:59:08</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1915</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 08.2025</titulo>
		<numerodocumento>08</numerodocumento>
		<descricao>Verificação: Do cumprimento dos requisitos para investidura em cargos comissionados de acordo com a legislação do órgão; Do cumprimento do limite da verba de gabinete; Da conformidade entre os valores determinados pela Legislação e valores efetivamente pagos; Do cumprimento do teto remuneratório; Da realização de despesa com subsídio, vencimentos, vantagem pecuniárias e jetons não autorizados em lei.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade  Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;12&#45;08 14:56:32</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1911</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 07.2025</titulo>
		<numerodocumento>07</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria na verificação da formalização dos processos de pagamento dos meses de janeiro a julho de 2025.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade  Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;11&#45;13 14:07:13</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1895</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 06.2025</titulo>
		<numerodocumento>06</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria de Limites com Despesa de Pessoal do Poder Legislativo 2º Quadrimestre de 2025.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade  Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;10&#45;10 10:35:56</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1889</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 05.2025</titulo>
		<numerodocumento>05</numerodocumento>
		<descricao>AUDITORIA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA&#45; BASE DE CONTRIBUIÇÃO E ALÍQUOTAS</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade  Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;09&#45;23 13:56:47</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1879</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 04.2025</titulo>
		<numerodocumento>04</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria de Verificação do Cumprimento da Ordem Cronológica da Exigibilidade dos Passivos (janeiro a junho de 2025)</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade  Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;08&#45;13 11:02:14</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1873</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 03.2025</titulo>
		<numerodocumento>03</numerodocumento>
		<descricao>Verificação dos Créditos Adicionais de janeiro a junho de 2025.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade  Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;07&#45;29 11:09:48</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1872</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 02.2025</titulo>
		<numerodocumento>02</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria para verificação da correspondência dos saldos e movimentações das contas do Balancete Contábil mês 05/2025, com os respectivos documentos que deram origem aos lançamentos contábeis.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade  Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;07&#45;08 15:25:20</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1864</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 01.2025</titulo>
		<numerodocumento>01</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria Limites com Despesa de Pessoal do Poder Legislativo 1º Quadrimestre de 2025.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;06&#45;24 11:32:52</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1787</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 18.2024</titulo>
		<numerodocumento>18</numerodocumento>
		<descricao>Relatório de Auditoria 18.2024</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;03&#45;20 10:26:02</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1784</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 17.2024</titulo>
		<numerodocumento>17</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria Patrimônio &#45; Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade  Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;03&#45;07 15:51:50</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1780</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 16.2024</titulo>
		<numerodocumento>16</numerodocumento>
		<descricao>Verificação: da correlação entre os valores do Sistema Cidades Folha (PCF) e os valores registrados no sistema interno de Folha de Pagamento da CMCI ; e da correlação entre o Sistema Cidades Folha (PCF) e os valores contabilizados no sistema contábil da CMCI.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade  Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;02&#45;19 14:51:14</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1772</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 15.2024</titulo>
		<numerodocumento>15</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria de Gestão Previdenciária do Exercício de 2024.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade  Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;02&#45;10 10:55:31</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1771</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 14.2024</titulo>
		<numerodocumento>14</numerodocumento>
		<descricao>Providências Tomadas com Relação as Ocorrências Indicativas e Pontos de Controle Informados pelo Cidades Folha (PCF) ainda Pendentes</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade  Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;02&#45;10 10:06:27</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1768</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 13.2024</titulo>
		<numerodocumento>13</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria Limites com Despesa de Pessoal do Poder Legislativo 3º Quadrimestre de 2024.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;01&#45;30 14:15:18</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1762</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 12.2024</titulo>
		<numerodocumento>12</numerodocumento>
		<descricao>Verificação dos Créditos Adicionais de Julho a Dezembro de 2024.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;01&#45;23 08:39:03</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1756</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 11.2024</titulo>
		<numerodocumento>11</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria de Verificação do Cumprimento da Ordem Cronológica da Exigibilidade dos Passivos (maio a agosto de 2024)</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;12&#45;26 11:24:08</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1743</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 10.2024</titulo>
		<numerodocumento>10</numerodocumento>
		<descricao>Verificação da correspondência entre os saldos e movimentações das contas do Balancete Contábil do mês 09/2024 em relação aos respectivos documentos e processos de origem.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;12&#45;05 12:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1741</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 09.2024</titulo>
		<numerodocumento>09</numerodocumento>
		<descricao>Verificação: Do cumprimento dos requisitos para investidura em cargos comissionados de acordo com a legislação do órgão; Do cumprimento do limite da verba de gabinete; Da conformidade entre os valores determinados pela Legislação e valores efetivamente pagos; Do cumprimento do teto remuneratório; Da realização de despesa com subsídio, vencimentos, vantagem pecuniárias e jetons não autorizados em lei.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;11&#45;11 11:01:52</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1733</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 08.2024</titulo>
		<numerodocumento>08</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria Limites com Despesa de Pessoal do Poder Legislativo 2º Quadrimestre de 2024</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;10&#45;11 13:45:59</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1726</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 07.2024</titulo>
		<numerodocumento>07</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria para verificação da Correspondência dos Saldos e Movimentações das Contas do Balancete Contábil mês 07/24 com os Respectivos Documentos de Origem.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;09&#45;09 10:47:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1722</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 06.2024</titulo>
		<numerodocumento>06</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria &#45; Formalização dos Processos de Pagamento dos Meses de Janeiro a Abril de 2024</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;08&#45;28 12:08:30</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1719</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 05.2024</titulo>
		<numerodocumento>05</numerodocumento>
		<descricao>AUDITORIA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA&#45; BASE DE CONTRIBUIÇÃO E ALÍQUOTAS</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;08&#45;02 12:49:27</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1715</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 04.2024</titulo>
		<numerodocumento>04</numerodocumento>
		<descricao>VERIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;07&#45;17 12:11:55</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1711</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 03.2024</titulo>
		<numerodocumento>03</numerodocumento>
		<descricao>AUDITORIA DE  VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA ORDEM CRONOLÓGICA DA EXIGIBILIDADE DOS PASSIVOS (JANEIRO A ABRIL DE 2024)</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;06&#45;27 12:16:47</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1708</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 02.2024</titulo>
		<numerodocumento>02</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria Limites com Despesa de Pessoal do Poder Legislativo 1º Quadrimestre de 2024.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;06&#45;13 11:52:18</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1707</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 01.2024</titulo>
		<numerodocumento>01</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria para verificação da correspondência dos saldos e movimentações das contas do Balancete Contábil mês 03/2024 com respectivos documentos de origem.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;06&#45;11 10:06:10</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1664</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 17.2023</titulo>
		<numerodocumento>17</numerodocumento>
		<descricao>Formalização dos Processos de Contratação por Inexigibilidade e por Dispensa de Licitação &#45;  exercício de 2023</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;03&#45;13 13:28:41</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1657</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 16.2023</titulo>
		<numerodocumento>16</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria &#45;providências tomadas com relação  as ocorrências indicativas e Pontos de Controle informados pelo CidadES Folha (PCF) ainda pendentes.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;03&#45;04 12:18:36</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1656</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 15.2023</titulo>
		<numerodocumento>15</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria de Patrimônio (Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis)</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;03&#45;04 12:02:17</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1653</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 14.2023</titulo>
		<numerodocumento>14</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria de Gestão Previdenciária do Exercício de 2023.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;02&#45;26 10:09:46</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1652</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 13.2023</titulo>
		<numerodocumento>13</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria de Limites com Despesa de pessoal do Poder Legislativo 3º Quadrimestre de 2023</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;02&#45;16 13:40:14</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1651</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 12.2023</titulo>
		<numerodocumento>12</numerodocumento>
		<descricao>Verificação: da correlação entre os valores do Sistema Cidades Folha (PCF) e os valores registrados no sistema interno de Folha de Pagamento; e da Correlação entre o Sistema Cidades Folha (PCF) e os valores contabilizados no Sistema Contábil.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;02&#45;16 13:34:30</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1638</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 11.2023</titulo>
		<numerodocumento>11</numerodocumento>
		<descricao>Verificação dos Créditos Adicionais de Julho a Dezembro de 2023</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;01&#45;16 09:21:35</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1630</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 10.2023</titulo>
		<numerodocumento>10</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria para verificação da correspondência dos saldos e movimentações das contas do Balancete Contábil mês 10/2023 com os respectivos documentos de origem.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;12&#45;13 10:53:49</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1628</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 09.2023</titulo>
		<numerodocumento>09</numerodocumento>
		<descricao>Verificação: Do cumprimento do limite da verba de gabinete; Do cumprimento dos requisitos para investidura em cargos comissionados; Da conformidade entre os valores determinados pela legislação e valores efetivamente pagos; Do cumprimento do teto remuneratório.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;12&#45;05 11:45:37</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1627</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 08.2023</titulo>
		<numerodocumento>08</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria Verificação do Cumprimento da Ordem Cronológica da Exigibilidade dos Passivos dos meses de maio a agosto de 2023</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;11&#45;06 13:28:36</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1622</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 07.2023</titulo>
		<numerodocumento>07</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria Limites com Despesa de Pessoal do Poder Legislativo 2º Quadrimestre de 2023.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;09&#45;28 14:39:14</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1621</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 06.2023</titulo>
		<numerodocumento>06</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria Gestão Previdenciária &#45; Base de Contribuição e Alíquotas</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;09&#45;26 15:41:51</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1619</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 05.2023</titulo>
		<numerodocumento>05</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria&#45; Formalização dos Processos de Pagamento dos meses de janeiro a maio de 2023</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;09&#45;15 14:51:28</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1593</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 04.2023</titulo>
		<numerodocumento>04</numerodocumento>
		<descricao>VERIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS DE JANEIRO A JUNHO DE 2023</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;07&#45;13 10:10:53</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1576</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 03.2023</titulo>
		<numerodocumento>03</numerodocumento>
		<descricao>AUDITORIA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA ORDEM CRONOLÓGICA DA EXIGIBILIDADE DOS PASSIVOS (JANEIRO A ABRIL/2023)</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;06&#45;27 10:48:15</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1563</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 02.2023</titulo>
		<numerodocumento>02</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria Limites com Despesa de Pessoal do Poder Legislativo 1º Quadrimestre de 2023</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;06&#45;06 14:57:55</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1555</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 01.2023</titulo>
		<numerodocumento>01</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria para verificação da correspondência dos saldos e movimentações das contas do Balancete contábil mês 03/2023 com os respectivos documentos de origem.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;05&#45;25 15:04:06</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1536</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 22.2022</titulo>
		<numerodocumento>22</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria Verificação do Cumprimento da Ordem Cronológica da Exigibilidade dos Passivos(setembro a dezembro de 2022)</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;03&#45;09 11:36:02</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1532</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 21.2022</titulo>
		<numerodocumento>21</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria de Patrimônio (Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis)</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;03&#45;01 11:55:39</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1528</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 20.2022</titulo>
		<numerodocumento>20</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria&#45; Formalização dos processos de pagamento dos meses de Outubro a Dezembro de 2022.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;02&#45;24 11:57:15</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1525</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 19.2022</titulo>
		<numerodocumento>19</numerodocumento>
		<descricao>Formalização dos Processos de Contratação por Inexigibilidade e por Dispensa de Licitação do exercício de 2022.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;02&#45;17 11:07:32</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1524</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 18.2022</titulo>
		<numerodocumento>18</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria de Gestão Previdenciária exercício de 2022.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;02&#45;07 13:36:27</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1521</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 17.2022</titulo>
		<numerodocumento>17</numerodocumento>
		<descricao>Verificação: Do Cumprimento do Limite da Verba de Gabinete; Do Cumprimento dos Requisitos para Investidura em Cargos Comissionados; Da Conformidade entre os Valores Determinados Pela Legislação e Valores Efetivamente Pagos; Da Ocupação dos Cargos de Confiança por Servidores Efetivos; Do Cumprimento do Teto Remuneratório.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;02&#45;02 13:38:32</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1516</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 16.2022</titulo>
		<numerodocumento>16</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria Limites com Despesa de Pessoal do Poder Legislativo 3º Quadrimestre de 2022.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;01&#45;31 08:50:48</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1512</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 15.2022</titulo>
		<numerodocumento>15</numerodocumento>
		<descricao>Verificação dos Créditos Adicionais de Julho a Dezembro de 2022</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;01&#45;05 12:40:35</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1509</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 14.2022</titulo>
		<numerodocumento>14</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria verificação Saldos e Movimentações das Contas do Balancete Contábil mês 10/2022</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;12&#45;20 11:29:49</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1504</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 13.2022</titulo>
		<numerodocumento>13</numerodocumento>
		<descricao> Auditoria&#45; Formalização dos processos de pagamento dos meses de julho, agosto e setembro de 2022</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;12&#45;13 13:57:08</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1498</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 12.2022</titulo>
		<numerodocumento>12</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria para avaliação da conformidade entre os bens informados nos Termos de Guarda e Responsabilidade e os Bens alocados nas unidades da CMCI.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;11&#45;01 12:23:20</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1491</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 11.2022</titulo>
		<numerodocumento>11</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria Limites com Despesa de Pessoal do Poder Legislativo 2º Quadrimestre de 2022.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;09&#45;27 15:32:22</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1476</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 10.2022</titulo>
		<numerodocumento>10</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria de Verificação do Cumprimento da Ordem Cronológica da Exigibilidade dos Passivos( maio a agosto de 2022)</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;09&#45;21 13:37:15</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1468</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 09.2022</titulo>
		<numerodocumento>09</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria Gestão Previdenciária&#45; Base de Contribuição e Alíquotas</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;08&#45;23 11:20:39</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1463</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 08.2022</titulo>
		<numerodocumento>08</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria &#45;Formalização dos Processos de Pagamento dos Meses de Abril a Junho de 2022.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;08&#45;05 13:49:41</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1459</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 07.2022</titulo>
		<numerodocumento>07</numerodocumento>
		<descricao>Verificação dos Créditos Adicionais Janeiro a Junho de 2022.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;07&#45;26 13:44:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1458</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 06.2022</titulo>
		<numerodocumento>06</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria conferência Saldos e Movimentações das Contas do Balancete Contábil mês 06/2022.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;07&#45;26 13:41:47</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1444</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria  05.2022</titulo>
		<numerodocumento>05</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria  de Verificação do Cumprimento da Ordem Cronológica da Exigibilidade dos Passivos (janeiro a abril 2022)</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;06&#45;28 13:39:39</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1443</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria  04.2022</titulo>
		<numerodocumento>04</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria Transparência Ativa da Câmara Municipal de Cachoeiro</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;06&#45;28 11:59:21</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1431</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria  03.2022</titulo>
		<numerodocumento>03</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria Limites com Despesas de Pessoal do Poder Legislativo 1º Quadrimestre de 2022.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;05&#45;30 12:57:18</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1435</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria  02.2022</titulo>
		<numerodocumento>02</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria Formalização dos Processos de Pagamento dos Meses de Janeiro a Março/22</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;05&#45;30 12:21:16</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1415</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria  01.2022</titulo>
		<numerodocumento>01</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria Conferência Saldos e Movimentações  das Contas do Balancete Contábil mês 03/2022. </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;05&#45;19 10:44:15</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1382</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 17.2021</titulo>
		<numerodocumento>17</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria de Patrimônio (Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis)</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;02&#45;21 12:09:27</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1374</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 16.2021</titulo>
		<numerodocumento>16</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria Formalização dos Processos de Pagamento dos Meses de Novembro e Dezembro 2021</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;02&#45;01 07:35:07</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1373</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 15.2021</titulo>
		<numerodocumento>15</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria de Gestão Previdenciária Exercício 2021</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;01&#45;31 08:01:50</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1371</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 14.2021</titulo>
		<numerodocumento>14</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria Limites com Despesas de Pessoal do Poder Legislativo 3º Quadrimestre de 2021.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;01&#45;26 09:11:57</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1361</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 13.2021</titulo>
		<numerodocumento>13</numerodocumento>
		<descricao>Verificação dos Créditos Adicionais de julho a dezembro de 2021</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;01&#45;03 12:58:19</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1329</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 12.2021</titulo>
		<numerodocumento>12</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria formalização dos processos de pagamento dos meses de setembro e outubro/2021</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2021&#45;11&#45;30 10:28:56</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1286</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 11.2021</titulo>
		<numerodocumento>11</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria Formalização dos Processos de pagamento dos Meses de Junho a Agosto de 2021</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2021&#45;09&#45;29 11:35:35</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1285</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 10.2021</titulo>
		<numerodocumento>10</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria Limites com Despesas de Pessoal do Poder Legislativo 2º Quadrimestre de 2021</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2021&#45;09&#45;29 11:26:03</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1284</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 09.2021</titulo>
		<numerodocumento>09</numerodocumento>
		<descricao>Conferência Saldo das Contas do Balancete Contábil mês 07/2021.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2021&#45;09&#45;28 16:05:04</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1283</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 08.2021</titulo>
		<numerodocumento>08</numerodocumento>
		<descricao>Formalização dos Processos de Inexigibilidade e de Dispensa de Licitação </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2021&#45;09&#45;28 16:03:10</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1276</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 07.2021</titulo>
		<numerodocumento>07</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria&#45; Verificação do Cumprimento da Ordem Cronológica das Exigibilidades dos Passivos.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2021&#45;09&#45;14 10:58:16</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1253</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 06.2021</titulo>
		<numerodocumento>06</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria &#45;Gestão Previdenciária&#45; Base de Contribuição e Alíquotas</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2021&#45;08&#45;17 15:01:14</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1226</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 05.2021</titulo>
		<numerodocumento>05</numerodocumento>
		<descricao>Formalização dos processos de pagamento dos meses de abril e maio de 2021.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2021&#45;07&#45;14 08:01:15</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1225</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 04.2021</titulo>
		<numerodocumento>04</numerodocumento>
		<descricao>Verificação dos Créditos Adicionais e Suplementares &#45;Janeiro a Junho de 2021</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2021&#45;07&#45;13 13:17:53</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1216</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 03.2021</titulo>
		<numerodocumento>03</numerodocumento>
		<descricao>Verificação: Do Cumprimento do Limite da Verba de Gabinete; Do Cumprimento dos Requisitos para Investidura em Cargos Comissionados; Da Conformidade entre os Valores Determinados Pela Legislação  e Valores Efetivamente Pagos; Da Ocupação dos Cargos de Confiança por Servidores Efetivos; Da Destinação dos Cargos em Comissão; Do Cumprimento do Teto Remuneratório.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2021&#45;06&#45;25 10:54:01</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1205</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 02.2021</titulo>
		<numerodocumento>02</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria de Limites de Gastos com Pessoal 1º Quadrimestre.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2021&#45;06&#45;09 08:34:28</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1187</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 01.2021</titulo>
		<numerodocumento>01</numerodocumento>
		<descricao>Formalização dos Processos de Pagamento dos meses de janeiro a março/2021</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2021&#45;05&#45;12 08:46:05</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1130</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 20.2020</titulo>
		<numerodocumento>20</numerodocumento>
		<descricao>VERIFICAR O CUMPRIMENTO DO TETO REMUNERATÓRIO DISPOSTO NO ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2021&#45;02&#45;04 14:20:09</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2020</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1129</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 19.2020</titulo>
		<numerodocumento>19</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria de Limites de Gastos com Pessoal 3º Quadrimestre</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2021&#45;02&#45;02 14:50:40</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2020</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1128</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 18.2020</titulo>
		<numerodocumento>18</numerodocumento>
		<descricao>Verificação dos Créditos Adicionais e Suplementares&#45; agosto a Dezembro de 2020</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2021&#45;02&#45;02 09:32:59</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2020</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1117</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 17.2020</titulo>
		<numerodocumento>17</numerodocumento>
		<descricao>Formalização dos Processos de Pagamento dos meses de outubro a dezembro de 2020.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2021&#45;01&#45;21 11:29:46</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2020</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1103</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 16.2020</titulo>
		<numerodocumento>16</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria Gestão Previdenciária</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2021&#45;01&#45;05 09:28:25</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2020</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1071</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 15.2020</titulo>
		<numerodocumento>15</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria &#45; Gestão Previdenciária&#45; Base de Contribuição e Alíquotas</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2020&#45;11&#45;20 14:43:26</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2020</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1067</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 14.2020</titulo>
		<numerodocumento>14</numerodocumento>
		<descricao>Formalização dos Processos de Pagamento do mês setembro/2020</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2020&#45;11&#45;16 09:09:29</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2020</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1057</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 13.2020</titulo>
		<numerodocumento>13</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria de Limites de Gastos com Pessoal 2º Quadrimestre</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2020&#45;10&#45;26 08:49:17</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2020</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1053</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 12.2020</titulo>
		<numerodocumento>12</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria de Patrimônio</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2020&#45;10&#45;15 13:58:48</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2020</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1045</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 11.2020</titulo>
		<numerodocumento>11</numerodocumento>
		<descricao>FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2020&#45;10&#45;08 13:08:26</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2020</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1038</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 10.2020</titulo>
		<numerodocumento>10</numerodocumento>
		<descricao>Processos de Pagamento(Folha de Pagamento) janeiro a junho/2020</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2020&#45;09&#45;23 08:40:07</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2020</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1031</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 09.2020</titulo>
		<numerodocumento>09</numerodocumento>
		<descricao>Verificação do processo do Pregão Presencial nº 02/2020</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2020&#45;09&#45;10 08:26:02</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2020</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1024</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 08.2020</titulo>
		<numerodocumento>08</numerodocumento>
		<descricao>Verificação dos Créditos adicionais e suplementares</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2020&#45;09&#45;01 12:44:25</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2020</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1023</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 07.2020</titulo>
		<numerodocumento>07</numerodocumento>
		<descricao>Verificação do processo do Pregão Presencial nº 01/2020</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2020&#45;09&#45;01 12:42:06</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2020</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1022</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 06.2020</titulo>
		<numerodocumento>06</numerodocumento>
		<descricao>VERIFICAÇÃO DAS TRANSPARÊNCIAS ATIVA E PASSIVA</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2020&#45;08&#45;25 11:42:41</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2020</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1008</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 05.2020</titulo>
		<numerodocumento>05</numerodocumento>
		<descricao>PROCESSOS DE PAGAMENTO DE MAIO / JUNHO DE 2020</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2020&#45;07&#45;30 09:45:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2020</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1003</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 04.2020</titulo>
		<numerodocumento>04</numerodocumento>
		<descricao>PROCESSOS DE PAGAMENTO DE MARÇO / ABRIL DE 2020</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2020&#45;07&#45;20 08:36:54</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2020</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>990</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 03.2020</titulo>
		<numerodocumento>03</numerodocumento>
		<descricao>PROCESSOS DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2020</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2020&#45;06&#45;23 09:16:10</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2020</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>982</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 02.2020</titulo>
		<numerodocumento>02</numerodocumento>
		<descricao>PROCESSOS DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2020&#45;06&#45;16 09:21:45</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2020</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>978</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 01.2020</titulo>
		<numerodocumento>01</numerodocumento>
		<descricao>Limites Constitucionais e Legais com folha de pagamento e despesas com pessoal &#45; 1º quadrimestre 2020</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2020&#45;06&#45;10 14:08:25</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2020</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>910</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 22.2019</titulo>
		<numerodocumento>22</numerodocumento>
		<descricao>	Limites Constitucionais e Legais com folha de pagamento e despesas com pessoal &#45; terceiro quadrimestre</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2020&#45;02&#45;12 12:10:02</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2020</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>906</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 21.2019</titulo>
		<numerodocumento>21</numerodocumento>
		<descricao>FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2019</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2020&#45;02&#45;06 10:23:39</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2019</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>901</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 20.2019</titulo>
		<numerodocumento>20</numerodocumento>
		<descricao>VERIFICAÇÃO SOBRE ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES OU ESPECIAIS, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA, SEM INDICAÇÃO DOS RECURSOS CORRESPONDENTES E SEM EDIÇÃO DE DECRETO.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2020&#45;01&#45;16 09:50:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2019</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>900</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 19.2019</titulo>
		<numerodocumento>19</numerodocumento>
		<descricao>FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2019</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2020&#45;01&#45;16 09:41:48</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2019</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>895</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 18.2019</titulo>
		<numerodocumento>18</numerodocumento>
		<descricao>VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ATIVA</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;12&#45;27 11:46:29</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2019</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>894</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 17.2019</titulo>
		<numerodocumento>17</numerodocumento>
		<descricao>VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;12&#45;27 10:30:45</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2019</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>879</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 16.2019</titulo>
		<numerodocumento>16</numerodocumento>
		<descricao>FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO DE 2019</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;12&#45;10 09:19:22</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2019</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>867</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 15.2019</titulo>
		<numerodocumento>15</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrações e Registros de Patrimônio</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;12&#45;02 14:00:49</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2019</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>857</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 14.2019</titulo>
		<numerodocumento>14</numerodocumento>
		<descricao>FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO DE 2019</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;11&#45;13 11:30:53</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2019</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>856</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 13.2019</titulo>
		<numerodocumento>13</numerodocumento>
		<descricao>VERIFICAÇÃO DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;11&#45;13 11:27:15</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2019</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>827</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 12.2019</titulo>
		<numerodocumento>12</numerodocumento>
		<descricao>Limites Constitucionais e Legais com folha de pagamento e despesas com pessoal &#45; segundo quadrimestre</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;10&#45;07 10:35:38</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2019</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>821</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 11.2019</titulo>
		<numerodocumento>11</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria de Conformidade Processos de Pagamento do mês de Agosto de 2019</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;10&#45;02 14:09:23</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2019</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>819</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 10.2019</titulo>
		<numerodocumento>10</numerodocumento>
		<descricao>Auditoria de Conformidade de Processos de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;10&#45;02 13:23:41</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2019</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>792</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 09.2019</titulo>
		<numerodocumento>09</numerodocumento>
		<descricao>Relatório de Auditoria 09.2019 &#45; Formalização dos Processos de Pagamento do mês de julho/2019</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;08&#45;27 14:04:26</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2019</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>791</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 08.2019</titulo>
		<numerodocumento>08</numerodocumento>
		<descricao>VERIFICAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO E LIMITE DE FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;08&#45;26 09:24:57</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2019</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>773</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 07.2019</titulo>
		<numerodocumento>07</numerodocumento>
		<descricao>Relatório de Auditoria 07.2019 &#45; Formalização dos Processos de Pagamento do mês de junho/2019</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;07&#45;29 09:04:03</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2019</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>771</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 06.2019</titulo>
		<numerodocumento>06</numerodocumento>
		<descricao>Relatório de Auditoria 06.2019 &#45; Gestão Previdenciária &#45; Bases e Alíquotas</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;07&#45;29 09:00:22</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2019</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>750</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 05.2019</titulo>
		<numerodocumento>05</numerodocumento>
		<descricao>VERIFICAÇÃO SOBRE ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTAR OU ADICIONAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA, SEM INDICAÇÃO DOS RECURSOS CORRESPONDENTES E SEM EDIÇÃO DE DECRETO.
</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;07&#45;09 10:42:09</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2019</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>749</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 04.2019</titulo>
		<numerodocumento>04</numerodocumento>
		<descricao>Formalização dos Processos de pagamento do mês de maio/2019.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;07&#45;09 10:15:42</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2019</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>743</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 03.2019</titulo>
		<numerodocumento>03</numerodocumento>
		<descricao>LIMITES COM DESPESAS DE PESSOAL E DO PODER LEGISLATIVO – 1º QUADRIMESTRE 2019 &#45; COMPLEMENTO AO RELATÓRIO 01/2019
</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;06&#45;19 09:36:38</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2019</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>740</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 02.2019</titulo>
		<numerodocumento>02</numerodocumento>
		<descricao>FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO &#45; JANEIRO A ABRIL DE 2019.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;06&#45;11 10:01:59</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2019</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>713</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 01.2019</titulo>
		<numerodocumento>01</numerodocumento>
		<descricao>LIMITES CONSTITUCIONAL E DA LRF COM FOLHA DE PAGAMENTO E DESPESAS COM PESSOAL – 1º QUADRIMESTRE 2019</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;06&#45;05 10:35:36</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2019</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>638</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 34.2018</titulo>
		<numerodocumento>34</numerodocumento>
		<descricao>VERIFICAÇÃO DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;03&#45;08 10:16:49</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>635</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 33.2018</titulo>
		<numerodocumento>33</numerodocumento>
		<descricao>VERIFICAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;02&#45;25 10:29:53</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>634</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 32.2018</titulo>
		<numerodocumento>32</numerodocumento>
		<descricao>VERIFICAÇÃO DA DESCRIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS, EVIDENCIAÇÃO NOS REGISTROS CONTÁBEIS E INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEIS</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;02&#45;25 10:26:21</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>630</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 31.2018</titulo>
		<numerodocumento>31</numerodocumento>
		<descricao>LIMITES DESPESA COM PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO CONF. CF/88 E LRF&#45; 3º QUADRIMESTRE&#45;2018</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;02&#45;13 09:55:54</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>627</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 30.2018</titulo>
		<numerodocumento>30</numerodocumento>
		<descricao>Transparência Ativa &#45; Grau de Cumprimento das exigências segundo termo de fiscalização 00060/2017&#45;8 (TC 5699/2017 &#45; TCEES)</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;02&#45;07 14:11:48</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>626</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 29.2018</titulo>
		<numerodocumento>29</numerodocumento>
		<descricao>FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;02&#45;06 09:28:44</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>619</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 28.2018</titulo>
		<numerodocumento>28</numerodocumento>
		<descricao>VERIFICAÇÃO SOBRE ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES OU ADICIONAIS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA, SEM INDICAÇÃO DOS RECURSOS CORRESPONDENTES E SEM EDIÇÃO DE DECRETO</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;01&#45;18 08:42:28</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>608</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 27.2018</titulo>
		<numerodocumento>27</numerodocumento>
		<descricao>FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;01&#45;10 08:18:16</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>578</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 26.2018</titulo>
		<numerodocumento>26</numerodocumento>
		<descricao>VERIFICAÇÃO &#45; NOMES DOS SERVIDORES/AGENTES CONSTANTES DA FOLHA DE PAGAMENTO E DO CADASTRO DE SERVIDORES. VERIFICAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;12&#45;05 10:32:41</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>577</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 25.2018</titulo>
		<numerodocumento>25</numerodocumento>
		<descricao>	FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;12&#45;05 10:16:03</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>575</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 24.2018</titulo>
		<numerodocumento>24</numerodocumento>
		<descricao>VERIFICAÇÃO DA BASE E DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;11&#45;23 11:44:39</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>574</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 23.2018</titulo>
		<numerodocumento>23</numerodocumento>
		<descricao>VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DO PREGÃO PRESENCIAL 14/2018</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;11&#45;20 13:21:52</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>564</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 22.2018</titulo>
		<numerodocumento>22</numerodocumento>
		<descricao>FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;10&#45;30 09:58:12</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>563</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 21.2018</titulo>
		<numerodocumento>21</numerodocumento>
		<descricao>VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;10&#45;29 09:01:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>562</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 20.2018</titulo>
		<numerodocumento>20</numerodocumento>
		<descricao>Funções em Confiança e Cargos Comissionados da estrutura administrativa</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;10&#45;24 12:43:22</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>551</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 19.2018</titulo>
		<numerodocumento>19</numerodocumento>
		<descricao>LIMITES DESPESAS COM PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME CF/88 E LRF &#45; 2º QUADRIMESTRE</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;10&#45;01 13:12:59</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>549</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 18.2018</titulo>
		<numerodocumento>18</numerodocumento>
		<descricao>FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;09&#45;26 08:10:01</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>535</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 17.2018</titulo>
		<numerodocumento>17</numerodocumento>
		<descricao>FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;09&#45;04 08:41:09</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>534</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 16.2018</titulo>
		<numerodocumento>16</numerodocumento>
		<descricao>VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DO PREGÃO Nº 11/2018, CONFORME A MATRIZ DE PLANEJAMENTO</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;08&#45;23 08:18:43</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>533</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 15.2018</titulo>
		<numerodocumento>15</numerodocumento>
		<descricao>FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2018</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;08&#45;23 08:15:59</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>531</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 14.2018</titulo>
		<numerodocumento>14</numerodocumento>
		<descricao>AVALIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA PASSIVA</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;08&#45;17 08:00:38</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>519</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 13.2018</titulo>
		<numerodocumento>13</numerodocumento>
		<descricao>VERIFICAÇÃO DOS LIMITES DOS GASTOS COM ASSESSORIA PARLAMENTAR POR GABINETE</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;07&#45;31 12:23:31</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>518</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 12.2018</titulo>
		<numerodocumento>12</numerodocumento>
		<descricao>FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS &#45; MAIO 2018</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;07&#45;30 15:12:35</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>511</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 11.2018</titulo>
		<numerodocumento>11</numerodocumento>
		<descricao>VERIFICAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;07&#45;13 11:28:44</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>510</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 10.2018</titulo>
		<numerodocumento>10</numerodocumento>
		<descricao>VERIFICAÇÃO &#45; NOMES DOS SERVIDORES/AGENTES CONSTANTES DA FOLHA DE PAGAMENTO E DO CADASTRO DE SERVIDORES</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;07&#45;10 13:58:29</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>500</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 09.2018</titulo>
		<numerodocumento>09</numerodocumento>
		<descricao>VERIFICAÇÃO SOBRE ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES OU ADICIONAIS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA, SEM INDICAÇÃO DOS RECURSOS CORRESPONDENTES E SEM EDIÇÃO DE DECRETO</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;06&#45;21 11:26:19</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>498</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 08.2018</titulo>
		<numerodocumento>08</numerodocumento>
		<descricao>FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2018</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;06&#45;20 14:08:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>491</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 07.2018</titulo>
		<numerodocumento>07</numerodocumento>
		<descricao>VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DO PREGÃO Nº 07/2018, CONFORME A MATRIZ DE PLANEJAMENTO</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;06&#45;07 11:23:46</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>490</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 06.2018</titulo>
		<numerodocumento>06</numerodocumento>
		<descricao>FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2018</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;05&#45;30 15:00:51</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>489</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 05.2018</titulo>
		<numerodocumento>05</numerodocumento>
		<descricao>LIMITES DESPESAS COM PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME CF/88 E LRF</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;05&#45;30 14:58:36</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>475</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 04.2018</titulo>
		<numerodocumento>04</numerodocumento>
		<descricao>VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;05&#45;29 09:09:17</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>474</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 03.2018</titulo>
		<numerodocumento>03</numerodocumento>
		<descricao>VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;05&#45;24 13:15:47</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>472</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 02.2018</titulo>
		<numerodocumento>02</numerodocumento>
		<descricao>TRANSPARÊNCIA ATIVA &#45; REVISÃO DE AUDITORIA</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;05&#45;08 10:46:30</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>471</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 01.2018</titulo>
		<numerodocumento>01</numerodocumento>
		<descricao>VERIFICAÇÃO DE SALDOS DO BALANCETE CONTÁBIL &#45; JANEIRO/2018</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;04&#45;30 09:32:14</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>446</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 20.2017</titulo>
		<numerodocumento>20</numerodocumento>
		<descricao>Verificação sobre abertura de créditos suplementares ou adicionais</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;03&#45;27 14:40:46</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>438</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 19.2017</titulo>
		<numerodocumento>19</numerodocumento>
		<descricao>Relatório de Auditoria 19.2017 &#45; Formalização de Processos de Pagamento contendo Empenho e Liquidação &#45; dezembro 2017</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;03&#45;07 14:00:20</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>437</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 18.2017</titulo>
		<numerodocumento>18</numerodocumento>
		<descricao>TRANSPARÊNCIA &#45; CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DO TCEES NA FORMA DO TERMO DE NOTIFICAÇÃO 01977.2016.1 </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;03&#45;01 10:16:47</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>436</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 17.2017</titulo>
		<numerodocumento>17</numerodocumento>
		<descricao>Verificação do cadastro de servidores da folha de pagamento</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;03&#45;01 10:10:56</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>427</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 16.2017</titulo>
		<numerodocumento>16</numerodocumento>
		<descricao>FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO CONTENDO LIQUIDAÇÃO E EMPENHO &#45; NOVEMBRO/2017</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;02&#45;20 13:34:37</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>416</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 15.2017</titulo>
		<numerodocumento>15</numerodocumento>
		<descricao>LIMITES CONSTITUCIONAL E DA LRF COM FOLHA DE PAGAMENTO E DESPESAS COM PESSOAL – 3º QUADRIMESTRE 2017</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;02&#45;08 11:12:53</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>415</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 14.2017</titulo>
		<numerodocumento>14</numerodocumento>
		<descricao>Verificação de atendimento às recomendações relativas a informações e registros sobre patrimônio</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;02&#45;08 10:20:34</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>408</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 13.2017</titulo>
		<numerodocumento>13</numerodocumento>
		<descricao>FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO CONTENDO LIQUIDAÇÃO E EMPENHO &#45; OUTUBRO/2017</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;02&#45;02 15:10:44</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>364</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 12.2017</titulo>
		<numerodocumento>12</numerodocumento>
		<descricao>FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO CONTENDO LIQUIDAÇÃO E EMPENHO &#45;SETEMBRO/2017</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;01&#45;31 08:54:04</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>354</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 11.2017</titulo>
		<numerodocumento>11</numerodocumento>
		<descricao>FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO CONTENDO LIQUIDAÇÃO E EMPENHO &#45; AGOSTO/2017</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;12&#45;29 12:55:14</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2017</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>353</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 10.2017</titulo>
		<numerodocumento>10</numerodocumento>
		<descricao>AUDITORIA SOBRE TETO CONSTITUCIONAL</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade Central de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;12&#45;27 13:11:57</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2017</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>352</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 09.2017</titulo>
		<numerodocumento>09</numerodocumento>
		<descricao>VERIFICAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS CONSTANTES DO RELATÓRIO ANALÍTICO E RESPECTIVA FORMA DE EVIDENCIAÇÃO NOS REGISTROS CONTÁBEIS (Nº RETIFICADO)</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;12&#45;19 15:21:32</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2017</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>347</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 08.2017</titulo>
		<numerodocumento>8</numerodocumento>
		<descricao>JUROS E DEMAIS ENCARGOS POR ATRASO EM RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;12&#45;08 14:56:18</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2017</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>346</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 07.2017</titulo>
		<numerodocumento>7</numerodocumento>
		<descricao>FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS
CONTENDO LIQUIDAÇÃO e EMPENHO &#45; JULHO/2017</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;11&#45;30 15:01:16</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2017</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>351</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 06.2017</titulo>
		<numerodocumento>06</numerodocumento>
		<descricao>FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS CONTENDO LIQUIDAÇÃO e EMPENHO &#45; JUNHO/2017</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;10&#45;23 14:14:51</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2017</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>350</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 05.2017</titulo>
		<numerodocumento>05</numerodocumento>
		<descricao>LIMITES CONSTITUCIONAL E DA LRF COM FOLHA DE PAGAMENTO E DESPESAS COM PESSOAL – 2º QUADRIMESTRE 2017</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;10&#45;02 13:49:23</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2017</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>349</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de auditoria 04.2017</titulo>
		<numerodocumento>04</numerodocumento>
		<descricao>FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS
CONTENDO LIQUIDAÇÃO e EMPENHO &#45; MAIO/2017</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;09&#45;15 13:09:59</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2017</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>348</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 03.2017</titulo>
		<numerodocumento>03</numerodocumento>
		<descricao>FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS
CONTENDO LIQUIDAÇÃO e EMPENHO &#45; ABRIL/2017</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade de Controle interno</responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;28 13:08:48</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2017</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>323</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Auditoria 02.2017</titulo>
		<numerodocumento>02</numerodocumento>
		<descricao>FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS CONTENDO LIQUIDAÇÃO, EMPENHO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COMPROVAÇÃO FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO/RECOLHIMENTO &#45; 1º TRIMESTRE/2017</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade de Controle Intermo</responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;06&#45;20 13:09:10</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2017</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>277</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de auditoria 01.2017</titulo>
		<numerodocumento>01</numerodocumento>
		<descricao>LIMITES CONSTITUCIONAL E DA LRF COM FOLHA DE PAGAMENTO E DESPESAS COM PESSOAL &#45; 1º quadrimestre</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Unidade de Controle Interno</responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;06&#45;06 13:06:59</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2017</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>304</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatorio de auditoria 14&#45;2016 </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatorio de auditoria 14&#45;2016 </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;03&#45;07 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2017</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>301</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatorio de auditoria 13&#45;2016 </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatorio de auditoria 13&#45;2016 </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2016&#45;12&#45;29 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2016</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>299</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatorio de auditoria 12&#45;2016 </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatorio de auditoria 12&#45;2016 </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2016&#45;12&#45;01 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2016</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>297</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatorio de auditoria 11&#45;2016 </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatorio de auditoria 11&#45;2016 </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2016&#45;11&#45;03 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2016</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>295</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatorio de auditoria 10&#45;2016 </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatorio de auditoria 10&#45;2016 </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2016&#45;10&#45;07 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2016</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>293</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatorio de auditoria 09&#45;2016 </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatorio de auditoria 09&#45;2016 </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2016&#45;09&#45;27 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2016</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>291</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatorio de auditoria 08&#45;2016 </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatorio de auditoria 08&#45;2016 </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2016&#45;09&#45;14 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2016</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>289</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatorio de auditoria 07&#45;2016 </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatorio de auditoria 07&#45;2016 </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2016&#45;08&#45;24 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2016</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>287</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatorio de auditoria 06&#45;2016 </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatorio de auditoria 06&#45;2016 </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2016&#45;07&#45;20 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2016</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>285</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatorio de auditoria 05&#45;2016 </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatorio de auditoria 05&#45;2016 </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2016&#45;07&#45;04 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2016</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>283</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatorio de auditoria 04&#45;2016 </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatorio de auditoria 04&#45;2016 </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2016&#45;06&#45;21 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2016</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>281</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatorio de auditoria 03&#45;2016 </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatorio de auditoria 03&#45;2016 </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2016&#45;06&#45;17 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2016</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>279</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatorio de auditoria 02&#45;2016 </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatorio de auditoria 02&#45;2016 </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2016&#45;05&#45;10 13:26:22</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2016</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>276</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatorio de auditoria 01&#45;2016 </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatorio de auditoria 01&#45;2016 </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2016&#45;05&#45;10 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2016</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>308</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatorio de auditoria 18&#45;2015 </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatorio de auditoria 18&#45;2015 </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2016&#45;03&#45;28 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2016</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>307</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatorio de auditoria 17&#45;2015 </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatorio de auditoria 17&#45;2015 </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2016&#45;03&#45;16 13:24:27</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2016</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>306</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatorio de auditoria 16&#45;2015 </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatorio de auditoria 16&#45;2015 </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2016&#45;03&#45;04 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2016</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>305</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatorio de auditoria 15&#45;2015 </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatorio de auditoria 15&#45;2015 </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2016&#45;03&#45;03 13:23:59</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2016</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>303</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatorio de auditoria 14&#45;2015 </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatorio de auditoria 14&#45;2015 </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2016&#45;02&#45;16 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2016</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>300</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatorio de auditoria 13&#45;2015 </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatorio de auditoria 13&#45;2015 </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2015&#45;12&#45;18 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2015</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>298</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatorio de auditoria 12&#45;2015 </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatorio de auditoria 12&#45;2015 </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2015&#45;11&#45;10 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2015</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>296</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatorio de auditoria 11&#45;2015 </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatorio de auditoria 11&#45;2015 </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2015&#45;10&#45;26 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2015</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>294</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatorio de auditoria 10&#45;2015 </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatorio de auditoria 10&#45;2015 </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2015&#45;10&#45;06 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2015</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>292</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatorio de auditoria 09&#45;2015 </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatorio de auditoria 09&#45;2015 </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2015&#45;10&#45;02 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2015</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>290</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatorio de auditoria 08&#45;2015 </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatorio de auditoria 08&#45;2015 </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2015&#45;09&#45;15 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2015</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>288</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatorio de auditoria 07&#45;2015 </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatorio de auditoria 07&#45;2015 </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2015&#45;08&#45;07 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2015</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>286</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatorio de auditoria 06&#45;2015 </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatorio de auditoria 06&#45;2015 </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2015&#45;08&#45;05 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2015</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>284</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatorio de auditoria 05&#45;2015 </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatorio de auditoria 05&#45;2015 </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2015&#45;06&#45;10 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2015</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>282</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatorio de auditoria 04&#45;2015 </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatorio de auditoria 04&#45;2015 </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2015&#45;05&#45;28 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2015</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>280</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatorio de auditoria 03&#45;2015 </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatorio de auditoria 03&#45;2015 </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2015&#45;05&#45;05 13:20:52</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2015</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>278</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatorio de auditoria 02&#45;2015 </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatorio de auditoria 02&#45;2015 </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2015&#45;04&#45;16 13:13:51</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2015</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>275</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatorio de auditoria 01&#45;2015 </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatório de auditoria 01&#45;2015 </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2015&#45;03&#45;11 13:14:11</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2015</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
	</RECORD>
</RECORDS>
