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e da Correlação entre o Sistema Cidades Folha (PCF) e os valores contabilizados no Sistema Contábil.";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2024-02-16 13:34:30";"";"2023";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "1638";"30";"Relatório de Auditoria 11.2023";"11";"Verificação dos Créditos Adicionais de Julho a Dezembro de 2023";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2024-01-16 09:21:35";"";"2023";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "1630";"30";"Relatório de Auditoria 10.2023";"10";"Auditoria para verificação da correspondência dos saldos e movimentações das contas do Balancete Contábil mês 10/2023 com os respectivos documentos de origem.";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2023-12-13 10:53:49";"";"2023";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "1628";"30";"Relatório de Auditoria 09.2023";"09";"Verificação: Do cumprimento do limite da verba de gabinete; Do cumprimento dos requisitos para investidura em cargos comissionados; Da conformidade entre os valores determinados pela legislação e valores efetivamente pagos; Do cumprimento do teto remuneratório.";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2023-12-05 11:45:37";"";"2023";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "1627";"30";"Relatório de Auditoria 08.2023";"08";"Auditoria Verificação do Cumprimento da Ordem Cronológica da Exigibilidade dos Passivos dos meses de maio a agosto de 2023";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2023-11-06 13:28:36";"";"2023";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "1622";"30";"Relatório de Auditoria 07.2023";"07";"Auditoria Limites com Despesa de Pessoal do Poder Legislativo 2º Quadrimestre de 2023.";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2023-09-28 14:39:14";"";"2023";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "1621";"30";"Relatório de Auditoria 06.2023";"06";"Auditoria Gestão Previdenciária - Base de Contribuição e Alíquotas";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2023-09-26 15:41:51";"";"2023";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "1619";"30";"Relatório de Auditoria 05.2023";"05";"Auditoria- Formalização dos Processos de Pagamento dos meses de janeiro a maio de 2023";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2023-09-15 14:51:28";"";"2023";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "1593";"30";"Relatório de Auditoria 04.2023";"04";"VERIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS DE JANEIRO A JUNHO DE 2023";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2023-07-13 10:10:53";"";"2023";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "1576";"30";"Relatório de Auditoria 03.2023";"03";"AUDITORIA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA ORDEM CRONOLÓGICA DA EXIGIBILIDADE DOS PASSIVOS (JANEIRO A ABRIL/2023)";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2023-06-27 10:48:15";"";"2023";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "1563";"30";"Relatório de Auditoria 02.2023";"02";"Auditoria Limites com Despesa de Pessoal do Poder Legislativo 1º Quadrimestre de 2023";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2023-06-06 14:57:55";"";"2023";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "1555";"30";"Relatório de Auditoria 01.2023";"01";"Auditoria para verificação da correspondência dos saldos e movimentações das contas do Balancete contábil mês 03/2023 com os respectivos documentos de origem.";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2023-05-25 15:04:06";"";"2023";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "1536";"30";"Relatório de Auditoria 22.2022";"22";"Auditoria Verificação do Cumprimento da Ordem Cronológica da Exigibilidade dos Passivos(setembro a dezembro de 2022)";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2023-03-09 11:36:02";"";"2022";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "1532";"30";"Relatório de Auditoria 21.2022";"21";"Auditoria de Patrimônio (Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis)";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2023-03-01 11:55:39";"";"2022";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "1528";"30";"Relatório de Auditoria 20.2022";"20";"Auditoria- Formalização dos processos de pagamento dos meses de Outubro a Dezembro de 2022.";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2023-02-24 11:57:15";"";"2022";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "1525";"30";"Relatório de Auditoria 19.2022";"19";"Formalização dos Processos de Contratação por Inexigibilidade e por Dispensa de Licitação do exercício de 2022.";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2023-02-17 11:07:32";"";"2022";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "1524";"30";"Relatório de Auditoria 18.2022";"18";"Auditoria de Gestão Previdenciária exercício de 2022.";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2023-02-07 13:36:27";"";"2022";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "1521";"30";"Relatório de Auditoria 17.2022";"17";"Verificação: Do Cumprimento do Limite da Verba de Gabinete; Do Cumprimento dos Requisitos para Investidura em Cargos Comissionados; Da Conformidade entre os Valores Determinados Pela Legislação e Valores Efetivamente Pagos; Da Ocupação dos Cargos de Confiança por Servidores Efetivos; Do Cumprimento do Teto Remuneratório.";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2023-02-02 13:38:32";"";"2022";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "1516";"30";"Relatório de Auditoria 16.2022";"16";"Auditoria Limites com Despesa de Pessoal do Poder Legislativo 3º Quadrimestre de 2022.";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2023-01-31 08:50:48";"";"2022";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "1512";"30";"Relatório de Auditoria 15.2022";"15";"Verificação dos Créditos Adicionais de Julho a Dezembro de 2022";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2023-01-05 12:40:35";"";"2022";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "1509";"30";"Relatório de Auditoria 14.2022";"14";"Auditoria verificação Saldos e Movimentações das Contas do Balancete Contábil mês 10/2022";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2022-12-20 11:29:49";"";"2022";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "1504";"30";"Relatório de Auditoria 13.2022";"13";" Auditoria- Formalização dos processos de pagamento dos meses de julho, agosto e setembro de 2022";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2022-12-13 13:57:08";"";"2022";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "1498";"30";"Relatório de Auditoria 12.2022";"12";"Auditoria para avaliação da conformidade entre os bens informados nos Termos de Guarda e Responsabilidade e os Bens alocados nas unidades da CMCI.";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2022-11-01 12:23:20";"";"2022";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "1491";"30";"Relatório de Auditoria 11.2022";"11";"Auditoria Limites com Despesa de Pessoal do Poder Legislativo 2º Quadrimestre de 2022.";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2022-09-27 15:32:22";"";"2022";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "1476";"30";"Relatório de Auditoria 10.2022";"10";"Auditoria de Verificação do Cumprimento da Ordem Cronológica da Exigibilidade dos Passivos( maio a agosto de 2022)";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2022-09-21 13:37:15";"";"2022";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "1468";"30";"Relatório de Auditoria 09.2022";"09";"Auditoria Gestão Previdenciária- Base de Contribuição e Alíquotas";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2022-08-23 11:20:39";"";"2022";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "1463";"30";"Relatório de Auditoria 08.2022";"08";"Auditoria -Formalização dos Processos de Pagamento dos Meses de Abril a Junho de 2022.";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2022-08-05 13:49:41";"";"2022";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "1459";"30";"Relatório de Auditoria 07.2022";"07";"Verificação dos Créditos Adicionais Janeiro a Junho de 2022.";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2022-07-26 13:44:00";"";"2022";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "1458";"30";"Relatório de Auditoria 06.2022";"06";"Auditoria conferência Saldos e Movimentações das Contas do Balancete Contábil mês 06/2022.";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2022-07-26 13:41:47";"";"2022";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "1444";"30";"Relatório de Auditoria 05.2022";"05";"Auditoria de Verificação do Cumprimento da Ordem Cronológica da Exigibilidade dos Passivos (janeiro a abril 2022)";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2022-06-28 13:39:39";"";"2022";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "1443";"30";"Relatório de Auditoria 04.2022";"04";"Auditoria Transparência Ativa da Câmara Municipal de Cachoeiro";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2022-06-28 11:59:21";"";"2022";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "1431";"30";"Relatório de Auditoria 03.2022";"03";"Auditoria Limites com Despesas de Pessoal do Poder Legislativo 1º Quadrimestre de 2022.";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2022-05-30 12:57:18";"";"2022";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "1435";"30";"Relatório de Auditoria 02.2022";"02";"Auditoria Formalização dos Processos de Pagamento dos Meses de Janeiro a Março/22";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2022-05-30 12:21:16";"";"2022";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "1415";"30";"Relatório de Auditoria 01.2022";"01";"Auditoria Conferência Saldos e Movimentações das Contas do Balancete Contábil mês 03/2022. 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Controle Interno";"2018-10-30 09:58:12";"";"2018";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "563";"30";"Relatório de Auditoria 21.2018";"21";"VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2018-10-29 09:01:00";"";"2018";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "562";"30";"Relatório de Auditoria 20.2018";"20";"Funções em Confiança e Cargos Comissionados da estrutura administrativa";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2018-10-24 12:43:22";"";"2018";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "551";"30";"Relatório de Auditoria 19.2018";"19";"LIMITES DESPESAS COM PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME CF/88 E LRF - 2º QUADRIMESTRE";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2018-10-01 13:12:59";"";"2018";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "549";"30";"Relatório de Auditoria 18.2018";"18";"FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2018-09-26 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DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES OU ADICIONAIS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA, SEM INDICAÇÃO DOS RECURSOS CORRESPONDENTES E SEM EDIÇÃO DE DECRETO";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2018-06-21 11:26:19";"";"2018";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "498";"30";"Relatório de Auditoria 08.2018";"08";"FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2018";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2018-06-20 14:08:00";"";"2018";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "491";"30";"Relatório de Auditoria 07.2018";"07";"VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DO PREGÃO Nº 07/2018, CONFORME A MATRIZ DE PLANEJAMENTO";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2018-06-07 11:23:46";"";"2018";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "490";"30";"Relatório de Auditoria 06.2018";"06";"FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2018";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2018-05-30 15:00:51";"";"2018";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "489";"30";"Relatório de Auditoria 05.2018";"05";"LIMITES DESPESAS COM PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME CF/88 E LRF";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2018-05-30 14:58:36";"";"2018";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "475";"30";"Relatório de Auditoria 04.2018";"04";"VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2018-05-29 09:09:17";"";"2018";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "474";"30";"Relatório de Auditoria 03.2018";"03";"VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2018-05-24 13:15:47";"";"2018";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "472";"30";"Relatório de Auditoria 02.2018";"02";"TRANSPARÊNCIA ATIVA - REVISÃO DE AUDITORIA";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2018-05-08 10:46:30";"";"2018";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "471";"30";"Relatório de Auditoria 01.2018";"01";"VERIFICAÇÃO DE SALDOS DO BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2018";"1";"Unidade Central 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pagamento";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2018-03-01 10:10:56";"";"2018";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "427";"30";"Relatório de Auditoria 16.2017";"16";"FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO CONTENDO LIQUIDAÇÃO E EMPENHO - NOVEMBRO/2017";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2018-02-20 13:34:37";"";"2018";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "416";"30";"Relatório de Auditoria 15.2017";"15";"LIMITES CONSTITUCIONAL E DA LRF COM FOLHA DE PAGAMENTO E DESPESAS COM PESSOAL – 3º QUADRIMESTRE 2017";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2018-02-08 11:12:53";"";"2018";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "415";"30";"Relatório de Auditoria 14.2017";"14";"Verificação de atendimento às recomendações relativas a informações e registros sobre patrimônio";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2018-02-08 10:20:34";"";"2018";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "408";"30";"Relatório de Auditoria 13.2017";"13";"FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO CONTENDO LIQUIDAÇÃO E EMPENHO - OUTUBRO/2017";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2018-02-02 15:10:44";"";"2018";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "364";"30";"Relatório de Auditoria 12.2017";"12";"FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO CONTENDO LIQUIDAÇÃO E EMPENHO -SETEMBRO/2017";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2018-01-31 08:54:04";"";"2018";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "354";"30";"Relatório de Auditoria 11.2017";"11";"FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO CONTENDO LIQUIDAÇÃO E EMPENHO - AGOSTO/2017";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2017-12-29 12:55:14";"";"2017";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "353";"30";"Relatório de Auditoria 10.2017";"10";"AUDITORIA SOBRE TETO CONSTITUCIONAL";"1";"Unidade Central de Controle Interno";"2017-12-27 13:11:57";"";"2017";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "352";"30";"Relatório de Auditoria 09.2017";"09";"VERIFICAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS CONSTANTES DO RELATÓRIO ANALÍTICO 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PAGAMENTO E DESPESAS COM PESSOAL – 2º QUADRIMESTRE 2017";"1";"Unidade de Controle Interno";"2017-10-02 13:49:23";"";"2017";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "349";"30";"Relatório de auditoria 04.2017";"04";"FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS CONTENDO LIQUIDAÇÃO e EMPENHO - MAIO/2017";"1";"Unidade de Controle Interno";"2017-09-15 13:09:59";"";"2017";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "348";"30";"Relatório de Auditoria 03.2017";"03";"FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS CONTENDO LIQUIDAÇÃO e EMPENHO - ABRIL/2017";"1";"Unidade de Controle interno";"2017-08-28 13:08:48";"";"2017";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "323";"30";"Relatório de Auditoria 02.2017";"02";"FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS CONTENDO LIQUIDAÇÃO, EMPENHO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COMPROVAÇÃO FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO/RECOLHIMENTO - 1º TRIMESTRE/2017";"1";"Unidade de Controle Intermo";"2017-06-20 13:09:10";"";"2017";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"" "277";"30";"Relatório 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