| Identificação: | Relatório de Auditoria 17.2022 | ||||
| Número: | 17 | ||||
| Descrição: | Verificação: Do Cumprimento do Limite da Verba de Gabinete; Do Cumprimento dos Requisitos para Investidura em Cargos Comissionados; Da Conformidade entre os Valores Determinados Pela Legislação e Valores Efetivamente Pagos; Da Ocupação dos Cargos de Confiança por Servidores Efetivos; Do Cumprimento do Teto Remuneratório. | ||||
| Responsável: | Unidade Central de Controle Interno | ||||
| Data de Publicação: | 02/02/2023 | ||||
| Ano: | 2022 | ||||
| Descrição do anexo | Data de publicação | Arquivo |
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| Relatório de Auditoria 17/2022 | 02/02/2023 | VISUALIZAR |