PROCESSO 4487/2025/2025

Unidade Gestora: Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Processo: 4487/2025/2025 Ano do Processo: 2025
Beneficiário: FAZZY INTERNET EIRELI CPF/CNPJ do Beneficiário: 926200009
Bem adquirido / Serviço prestado: Dispensa 11/2025 - CONTRATO 10/2025 - Contratação de pessoa jurídica, especializada em Serviços de Telecomunicações para cesso corporativo à internet, de forma síncrona, dedicada e redundante, com velocidade de 300 (trezentos) Mbps, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 7 (sete) dias da semana, envolvendo instalação, manutenção e suporte, om fornecimento de materiais e equipamentos, para tendimento à rede da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - CMCI, com instalação, configuração, conforme especificações contidas no Termo de Referência.
Categoria Econômica: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Subtítulo: 33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação: 0000011/2025
Tipo de Contrato: Contrato N° Contrato: 0000010/2025
Total Empenhado Total Liquidado Total Pago Saldo a Pagar
R$ 42.933,33 R$ 26.903,23 R$ 26.903,23 R$ 16.030,10

Empenhos (4)

Número Data Tipo Beneficiário Valor Ver
0000171/2025 17/03/2025 Global FAZZY INTERNET EIRELI R$ 18.933,33
0000171/2025 30/12/2025 Global FAZZY INTERNET EIRELI R$ -30,10
0000025/2026 05/01/2026 Global FAZZY INTERNET EIRELI R$ 5.096,77
0000172/2026 17/03/2026 Global FAZZY INTERNET EIRELI R$ 18.933,33

Liquidações (16)

Número Data Tipo Empenho Vinculado Valor Ver
0000233/2025 26/03/2025 Orçamentária 0000171/2025 R$ 903,23
0000342/2025 23/04/2025 Orçamentária 0000171/2025 R$ 2.000,00
0000499/2025 29/05/2025 Orçamentária 0000171/2025 R$ 2.000,00
0000579/2025 25/06/2025 Orçamentária 0000171/2025 R$ 1.904,00
0000634/2025 30/06/2025 Orçamentária 0000171/2025 R$ 96,00
0000726/2025 24/07/2025 Orçamentária 0000171/2025 R$ 2.000,00
0000845/2025 27/08/2025 Orçamentária 0000171/2025 R$ 2.000,00
0000942/2025 23/09/2025 Orçamentária 0000171/2025 R$ 2.000,00
0001201/2025 31/10/2025 Orçamentária 0000171/2025 R$ 2.000,00
0001275/2025 27/11/2025 Orçamentária 0000171/2025 R$ 2.000,00
0001372/2025 19/12/2025 Orçamentária 0000171/2025 R$ 2.000,00
0000040/2026 21/01/2026 Orçamentária 0000025/2026 R$ 2.000,00
0000107/2026 23/02/2026 Orçamentária 0000025/2026 R$ 2.000,00
0000218/2026 23/03/2026 Orçamentária 0000025/2026 R$ 1.066,67
0000219/2026 23/03/2026 Orçamentária 0000172/2026 R$ 933,33
0000319/2026 28/04/2026 Orçamentária 0000172/2026 R$ 2.000,00

Pagamentos (16)

Número Data Tipo Liquidação Vinculada Doc. Bancário Valor Ver
0000343/2025 04/04/2025 Orçamentária 0000233/2025 R$ 903,23
0000449/2025 30/04/2025 Orçamentária 0000342/2025 R$ 2.000,00
0000613/2025 30/05/2025 Orçamentária 0000499/2025 R$ 2.000,00
0000755/2025 02/07/2025 Orçamentária 0000579/2025 R$ 1.904,00
0000756/2025 02/07/2025 Orçamentária 0000634/2025 R$ 96,00
0000913/2025 31/07/2025 Orçamentária 0000726/2025 R$ 2.000,00
0001049/2025 03/09/2025 Orçamentária 0000845/2025 R$ 2.000,00
0001156/2025 26/09/2025 Orçamentária 0000942/2025 R$ 2.000,00
0001440/2025 05/11/2025 Orçamentária 0001201/2025 R$ 2.000,00
0001543/2025 03/12/2025 Orçamentária 0001275/2025 R$ 2.000,00
0001659/2025 22/12/2025 Orçamentária 0001372/2025 R$ 2.000,00
0000077/2026 29/01/2026 Orçamentária 0000040/2026 R$ 2.000,00
0000180/2026 27/02/2026 Orçamentária 0000107/2026 R$ 2.000,00
0000316/2026 27/03/2026 Orçamentária 0000218/2026 R$ 1.066,67
0000317/2026 27/03/2026 Orçamentária 0000219/2026 R$ 933,33
0000453/2026 05/05/2026 Orçamentária 0000319/2026 R$ 2.000,00