PROCESSO 0001827/2026

Unidade Gestora: Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Processo: 0001827/2026 Ano do Processo: 2026
Beneficiário: CAMARA MUN DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CPF/CNPJ do Beneficiário: 2260004
Bem adquirido / Serviço prestado: Folha de Pagamento de Férias Efetivo - Fevereiro/2026.
Categoria Econômica: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Subtítulo: 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Total Empenhado Total Liquidado Total Pago Saldo a Pagar
R$ 6.651,48 R$ 6.651,48 R$ 6.651,48 R$ 0,00

Empenhos (3)

Número Data Tipo Beneficiário Valor Ver
0000089/2026 03/02/2026 Ordinário CAMARA MUN DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM R$ 3.845,04
0000090/2026 03/02/2026 Ordinário CAMARA MUN DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM R$ 1.662,87
0000091/2026 03/02/2026 Ordinário CAMARA MUN DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM R$ 1.143,57

Liquidações (3)

Número Data Tipo Empenho Vinculado Valor Ver
0000092/2026 03/02/2026 Orçamentária 0000090/2026 R$ 1.662,87
0000093/2026 03/02/2026 Orçamentária 0000089/2026 R$ 3.845,04
0000094/2026 03/02/2026 Orçamentária 0000091/2026 R$ 1.143,57

Pagamentos (3)

Número Data Tipo Liquidação Vinculada Doc. Bancário Valor Ver
0000108/2026 04/02/2026 Orçamentária 0000092/2026 R$ 1.662,87
0000109/2026 04/02/2026 Orçamentária 0000093/2026 R$ 3.845,04
0000110/2026 04/02/2026 Orçamentária 0000094/2026 R$ 1.143,57