PROCESSO 0001521/2026

Unidade Gestora: Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Processo: 0001521/2026 Ano do Processo: 2026
Beneficiário: CAMARA MUN DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CPF/CNPJ do Beneficiário: 2260004
Bem adquirido / Serviço prestado: Folha de Pagamento de Férias Assessoria - Fevereiro/2026.
Categoria Econômica: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Subtítulo: 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Total Empenhado Total Liquidado Total Pago Saldo a Pagar
R$ 9.571,45 R$ 9.571,45 R$ 9.638,99 R$ -67,54

Empenhos (2)

Número Data Tipo Beneficiário Valor Ver
0000080/2026 02/02/2026 Ordinário CAMARA MUN DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM R$ 7.178,59
0000081/2026 02/02/2026 Ordinário CAMARA MUN DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM R$ 2.392,86

Liquidações (2)

Número Data Tipo Empenho Vinculado Valor Ver
0000085/2026 02/02/2026 Orçamentária 0000080/2026 R$ 7.178,59
0000086/2026 02/02/2026 Orçamentária 0000081/2026 R$ 2.392,86

Pagamentos (3)

Número Data Tipo Liquidação Vinculada Doc. Bancário Valor Ver
0000091/2026 02/02/2026 Orçamentária 0000085/2026 R$ 7.178,59
0000092/2026 02/02/2026 Orçamentária 0000086/2026 R$ 2.392,86
0000093/2026 02/02/2026 Extra Orçamentário R$ 67,54