PAGAMENTO 112679

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Número do Pagamento: 112679 Data do Pagamento: 27/12/2018
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 1384/2018 Número do Empenho: 753/2018
Beneficiário: VIACAO REAL ITA LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.177.468/0001-02
Bem adquirido / Serviço Prestado: OP 890 - VALE TRANSPORTE REFERENTE 03 DIAS ÚTEIS DE JANEIRO/2019.
Valor: R$ 206,10
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: DISPENSA
Fonte de Recursos: 1.000.0000 - FONTE DO EXERCICIO
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA
Programa: 2.0001 - GESTAO LEGISLATIVA
Ação: 2.0001 - GESTAO LEGISLATIVA
Função: 01 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: DISPENSA N° Licitação:
Processo: 77823/2018