PAGAMENTO 363467

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Número do Pagamento: 363467 Data do Pagamento: 28/03/2018
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 226/2018 Número do Empenho: 98/2018
Beneficiário: SERRINHA COMÉRCIO DE ETIQUETAS E PRODUTOS GRÁFICOS LTDA ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 08270247000130
Bem adquirido / Serviço Prestado: OP 177
Valor: R$ 460,00
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: DISPENSA
Fonte de Recursos: 1.000.0000 - FONTE DO EXERCICIO
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Programa: 2.0001 - GESTAO LEGISLATIVA
Ação: 2.0001 - GESTAO LEGISLATIVA
Função: 01 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: DISPENSA N° Licitação: 17/2018
Processo: 65221/2018