PAGAMENTO 56384

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Número do Pagamento: 56384 Data do Pagamento: 30/11/2018
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 1211/2018 Número do Empenho: 684/2018
Beneficiário: VIACAO SUDESTE LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 39362389000150
Bem adquirido / Serviço Prestado: OP 778 - VALE TRANSPORTE PATRONAL REF. 11/2018 NF 5392.
Valor: R$ 781,56
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: DISPENSA
Fonte de Recursos: 1.000.0000 - FONTE DO EXERCICIO
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA
Programa: 2.0001 - GESTAO LEGISLATIVA
Ação: 2.0001 - GESTAO LEGISLATIVA
Função: 01 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: DISPENSA N° Licitação:
Processo: 77823/2018