PAGAMENTO 325996

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Número do Pagamento: 325996 Data do Pagamento: 01/11/2018
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 1082/2018 Número do Empenho: 567/2018
Beneficiário: ELETROMAX LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.183.177/0001-27
Bem adquirido / Serviço Prestado: OP 709 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL NF 5607
Valor: R$ 119,15
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: DISPENSA
Fonte de Recursos: 1.000.0000 - FONTE DO EXERCICIO
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Programa: 2.0001 - GESTAO LEGISLATIVA
Ação: 2.0001 - GESTAO LEGISLATIVA
Função: 01 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: DISPENSA N° Licitação: 91/2018
Processo: 73721/2018