PAGAMENTO 00001139/2026

Unidade Gestora: Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 00001139/2026 Data do Pagamento: 30/09/2026
Tipo de Pagamento: Orçamentária Espécie: Original
Número da Liquidação: 00000894/2026 Número do Empenho: 00000584/2026
Beneficiário: ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 2846600000
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO PARTE DO 4º ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2022 - REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE DE FERRAMENTAS INTEGRADAS E HOSPEDAGEM DA SOLUÇÃO EM DATA CENTER DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 09/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 252.
Valor: R$ 2.838,63
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 30000000000 - DESPESA CORRENTES
Subtítulo: 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 000011
Tipo de Contrato: Contrato N° Contrato: 0000017/2022
Processo: 0006820/2022