PAGAMENTO 0000688/2026

Unidade Gestora: Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0000688/2026 Data do Pagamento: 03/07/2026
Tipo de Pagamento: Orçamentária Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000532/2026 Número do Empenho: 0000394/2026
Beneficiário: DIGRAPEL DIST. PAPEL E GRAFICA LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 2408000
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 500 FOLDER CATSER, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO COLORIDA 29 X 45CM, COM ACABAMENTO PAPEL BRILHANTE GRAMATURA ACIMA 120G, CONFORME NOTA FISCAL Nº 193.
Valor: R$ 750,00
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Subtítulo: 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação: 0000023
Processo: 0010749/2026