Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM |
Unidade Orçamentária: |
01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI |
Número do Pagamento: |
0970881/2019 |
Data do Pagamento: |
30/12/2019 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0001292/2019 |
Número do Empenho: |
0000861/2019 |
Beneficiário: |
VIACAO REAL ITA LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
27.177.468/0001-02 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
PAGAMENTO VALE TRANSPORTE SERVIDORES PARTE PATRONAL MÊS 12/2019, NF 13397, CONFORME DEBITO BANCÁRIO Nº 731983. |
Valor: |
R$ 604,96 |
Tipo de Documento |
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Nº de Documento |
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Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
Fonte de Recursos: |
100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903972000 - VALE-TRANSPORTE; |
Programa: |
0101 - AÇÃO LEGISLATIVA |
Ação: |
2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
N° Licitação: |
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Processo: |
0097816/2019 |