PAGAMENTO 0000099/2026

Unidade Gestora: Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0000099/2026 Data do Pagamento: 03/02/2026
Tipo de Pagamento: Orçamentária Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000077/2026 Número do Empenho: 0000077/2026
Beneficiário: VIACAO REAL ITA S.A CPF/CNPJ do Beneficiário: 246800002
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO VALE TRANSPORTE PARTE PATRONAL REFERENTE AO PERÍODO DE 07/02/2026 A 08/03/2026, CONFORME FATURA Nº 58.
Valor: R$ 734,50
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Subtítulo: 33903972000 - VALE-TRANSPORTE
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Processo: 0001622/2026