| Unidade Gestora: | Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI | ||
| Número do Pagamento: | 0000073/2025 | Data do Pagamento: | 31/01/2025 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentária | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000008/2025 | Número do Empenho: | 0000002/2025 |
| Beneficiário: | DINÂMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | *9.*20.4*8/000*-*4 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO PARTE 4º ADTIVO DO CONTRATO Nº 11/2020 - REFERENTE AO SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET 150 MBPS, MÊS 01/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 62563. | ||
| Valor: | R$ 4.500,00 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 300000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 300000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Subtítulo: | 33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||
| Programa: | 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Tipo de Contrato: | Contrato | N° Contrato: | 0000011/2020 |
| Processo: | 0093027/2019 | ||