PAGAMENTO 0000765/2025

Unidade Gestora: Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0000765/2025 Data do Pagamento: 02/07/2025
Tipo de Pagamento: Orçamentária Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000632/2025 Número do Empenho: 0000452/2025
Beneficiário: EDUARDO PIZETA PETERSEN 11277147752 CPF/CNPJ do Beneficiário: *4.982.008/000*-0*
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL DA SESSÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03.
Valor: R$ 17.550,00
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Subtítulo: 33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação: 0000026/2025
Processo: 0013247/2025