Unidade Gestora: |
Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim |
Unidade Orçamentária: |
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Número do Pagamento: |
0000783/2025 |
Data do Pagamento: |
29/07/2025 |
Tipo de Pagamento: |
Extra Orçamentário |
Espécie: |
Anulação |
Número da Liquidação: |
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Número do Empenho: |
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Beneficiário: |
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
88.894.*48/000*-** |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO 30% SALDO RESCISÃO MÊS 06/2025 REFERENTE A CONSIGNAÇÃO CMCI X SICREDI DOS SERVIDORES. AO CALCULAR A FOLHA DE RESCISÃO FOI INFORMADO A VERBA 3103, PORÉM A VERBA CORRETA É 386. |
Valor: |
R$ -896,20 |
Tipo de Documento |
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Nº de Documento |
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Categoria Econômica: |
200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO |
Grupo de Natureza da Despesa: |
210000000000 - PASSIVO FINANCEIRO |
Modalidade de Aplicação: |
218000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
Fonte de Recursos: |
150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO |
Subtítulo: |
218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO |
Ação: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Processo: |
0015373/2025 |