Unidade Gestora: |
Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim |
Unidade Orçamentária: |
01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI |
Número do Pagamento: |
0001070/2025 |
Data do Pagamento: |
05/09/2025 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentária |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000883/2025 |
Número do Empenho: |
0000710/2025 |
Beneficiário: |
VIACAO REAL ITA S.A
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
2*.***.468/000*-02 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
PAGAMENTO VALE TRANSPORTE PARTE PATRONAL REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09/2025 A 07/10/2025, CONFORME FATURA Nº 53. |
Valor: |
R$ 3.554,53 |
Tipo de Documento |
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Nº de Documento |
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Categoria Econômica: |
300000000000 - DESPESA CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
300000000000 - DESPESA CORRENTES |
Subtítulo: |
33903972000 - VALE-TRANSPORTE |
Programa: |
0101 - AÇÃO LEGISLATIVA |
Ação: |
2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA |
Função: |
01 - LEGISLATIVA |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Processo: |
0020629/2025 |