Unidade Gestora: |
Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim |
Unidade Orçamentária: |
01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI |
Número do Pagamento: |
0000971/2025 |
Data do Pagamento: |
21/08/2025 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentária |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000814/2025 |
Número do Empenho: |
0000584/2025 |
Beneficiário: |
MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
*9.406.*2*/000*-0* |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 (OITOCENTOS) UNIDADES DE PAPEL HIGIÊNICO RL 300 MT E 10 (DEZ) RODO ALUMINIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4784. |
Valor: |
R$ 7.624,30 |
Tipo de Documento |
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Nº de Documento |
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Categoria Econômica: |
300000000000 - DESPESA CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
Fonte de Recursos: |
150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
300000000000 - DESPESA CORRENTES |
Subtítulo: |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO |
Programa: |
0101 - AÇÃO LEGISLATIVA |
Ação: |
2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA |
Função: |
01 - LEGISLATIVA |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
0000018/2025 |
Processo: |
0011013/2025 |