PAGAMENTO 0000971/2025

Unidade Gestora: Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0000971/2025 Data do Pagamento: 21/08/2025
Tipo de Pagamento: Orçamentária Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000814/2025 Número do Empenho: 0000584/2025
Beneficiário: MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: *9.406.*2*/000*-0*
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 (OITOCENTOS) UNIDADES DE PAPEL HIGIÊNICO RL 300 MT E 10 (DEZ) RODO ALUMINIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4784.
Valor: R$ 7.624,30
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Subtítulo: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação: 0000018/2025
Processo: 0011013/2025