PAGAMENTO 0000917/2025

Unidade Gestora: Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0000917/2025 Data do Pagamento: 31/07/2025
Tipo de Pagamento: Orçamentária Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000774/2025 Número do Empenho: 0000475/2025
Beneficiário: KURUMA VEICULOS S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 00.82*.*8*/00*9-00
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO REFERENTE 1ª REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS, TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8L HV FFV CVT, PLACA SGL9J60 ANO 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 139706.
Valor: R$ 266,99
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Inexigibilidade
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Subtítulo: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Inexigibilidade N° Licitação: 0000007/2025
Processo: 0014129/2025