PAGAMENTO 0000717/2025

Unidade Gestora: Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0000717/2025 Data do Pagamento: 27/06/2025
Tipo de Pagamento: Orçamentária Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000570/2025 Número do Empenho: 0000463/2025
Beneficiário: CAMILA DOS REIS PENHA E OUTROS CPF/CNPJ do Beneficiário: 0*9.606.*0*-28
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA ESTADUAL SEM PERNOITE E 01(UMA) DIÁRIA ESTADUAL COM PERNOITE PARA SERVIDORA NO CARGO/FUNÇÃO DE ASSESSORA DE IMPRENSA PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL DE CERIMONIAL PÚBLICO PELA ESESP (ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO) NOS DIAS 30/06 E 01/07/2025, EM VITÓRIA-ES, CONFORME MAPA DE PEDIDO DE DIÁRIA (MPD) Nº 169/2025.
Valor: R$ 660,00
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Subtítulo: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Processo: 0014018/2025