Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM |
Unidade Orçamentária: |
01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI |
Número do Pagamento: |
0132761/2019 |
Data do Pagamento: |
05/12/2019 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0001140/2019 |
Número do Empenho: |
0000662/2019 |
Beneficiário: |
DIRECIONAL ELEVADORES LTDA ME
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
26.619.522/0001-60 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ELEVADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MÊS 11/2019, NF 672. |
Valor: |
R$ 600,00 |
Tipo de Documento |
|
Nº de Documento |
|
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
Fonte de Recursos: |
100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
Programa: |
0101 - AÇÃO LEGISLATIVA |
Ação: |
2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
N° Licitação: |
|
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO II LEI FEDERAL 8666/93 |
Tipo de Contrato: |
Autorização |
N° Contrato: |
0000014/2019 |
Processo: |
0091246/2019 |