PAGAMENTO 23053

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Número do Pagamento: 23053 Data do Pagamento: 29/12/2015
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 1104/2015 Número do Empenho: 69/2015
Beneficiário: CASA DO CARTUCHO - BRENO PEIXOTO DE DEUS CPF/CNPJ do Beneficiário: 15.568.473/0001-67
Bem adquirido / Serviço Prestado: OP 675
Valor: R$ 338,00
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: DISPENSA
Fonte de Recursos: 1.000.0000 - FONTE DO EXERCICIO
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Programa: 2.0405 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODE LEGISLATIVO
Ação: 2.0405 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODE LEGISLATIVO
Função: 01 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: DISPENSA N° Licitação: 87/2014
Processo: 29321/2014