Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM |
Unidade Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM |
Número do Pagamento: |
51154 |
Data do Pagamento: |
05/06/2014 |
Tipo de Pagamento: |
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Espécie: |
ORIGINAL |
Número da Liquidação: |
384/2014 |
Número do Empenho: |
1/2014 |
Beneficiário: |
ESCELSA ESP. SANTO CENTRAIS EL. SA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
28.152.650/0001-71 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
OP 249 |
Valor: |
R$ 6.040,27 |
Tipo de Documento |
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Nº de Documento |
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Categoria Econômica: |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
3.3.90.00.00 - APLICAیES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
INEXIGIBILIDADE |
Fonte de Recursos: |
1.000.0000 - FONTE DO EXERCICIO |
Elemento de Despesa: |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA |
Programa: |
2.0405 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODE LEGISLATIVO |
Ação: |
2.0405 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODE LEGISLATIVO |
Função: |
01 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA |
Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
Modalidade Licitatória: |
INEXIGIBILIDADE |
N° Licitação: |
2/2014 |
Processo: |
16354/2014 |