PAGAMENTO 321019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Número do Pagamento: 321019 Data do Pagamento: 20/06/2011
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 450/2011 Número do Empenho: 184/2011
Beneficiário: COMPROCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 06.175.892/0001-48
Bem adquirido / Serviço Prestado: OP 351
Valor: R$ 87.616,91
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICA€åES DIRETAS
Modalidade Licitatória: CONCORRENCIA
Fonte de Recursos: 001.001 - RECURSOS PROPRIOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA
Programa: 2.0405 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODE LEGISLATIVO
Ação: 2.0405 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODE LEGISLATIVO
Função: 01 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: CONCORRENCIA N° Licitação: 1/2009
Processo: 3725/2009