PAGAMENTO 0124011/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0124011/2019 Data do Pagamento: 14/11/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001051/2019 Número do Empenho: 0000716/2019
Beneficiário: CACHOEIRO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 08956601000184
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ÁRVORE DE NATAL 300CM X 14000 GALHOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTA CASA DE LEIS, NF 11792.
Valor: R$ 820,00
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO II LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0091401/2019