PAGAMENTO 0026654/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0026654/2019 Data do Pagamento: 14/11/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001031/2019 Número do Empenho: 0000635/2019
Beneficiário: MOULIN ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ do Beneficiário: 31023789000120
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 176 (CENTO E SETENTA E SEIS) PAPEL HIGIENICO CARINHO TOILET 30M FD 4 UN, NF 6146.
Valor: R$ 693,44
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO II LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0091730/2019