PAGAMENTO 0000244/2025

Unidade Gestora: Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0000244/2025 Data do Pagamento: 18/03/2025
Tipo de Pagamento: Orçamentária Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000188/2025 Número do Empenho: 0000104/2025
Beneficiário: SUL MALHAS COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 0*.**4.28*/000*-98
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 72 MT MALHA POLIESTER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2772.
Valor: R$ 633,60
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Subtítulo: 33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação: 0000003/2025
Processo: 0001585/2025