PAGAMENTO 0000127/2025

Unidade Gestora: Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0000127/2025 Data do Pagamento: 17/02/2025
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Não Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000017/2025 Número do Empenho: 0000023/2024
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - (FILIAL) CPF/CNPJ do Beneficiário: *6.***.*64/00**-49
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, MÊS 08/2024 A 12/2024, CONFORME NFST Nº 334.
Valor: R$ 16.854,74
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Subtítulo: 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Processo: 0016726/2023