PAGAMENTO 0000203/2025

Unidade Gestora: Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0000203/2025 Data do Pagamento: 28/02/2025
Tipo de Pagamento: Orçamentária Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000143/2025 Número do Empenho: 0000132/2025
Beneficiário: CCI - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO CPF/CNPJ do Beneficiário: *0.**8.988/000*-*9
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO VALE TRANSPORTE PARTE PATRONAL REFERENTE AO PERÍODO DE 11/03/2025 A 09/04/2025, CONFORME DOCUMENTO Nº 4265.
Valor: R$ 2.689,65
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Subtítulo: 33903972000 - VALE-TRANSPORTE
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Processo: 0004741/2025