PAGAMENTO 0000473/2025

Unidade Gestora: Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000473/2025 Data do Pagamento: 06/05/2025
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: VIACAO REAL ITA S.A CPF/CNPJ do Beneficiário: 2*.***.468/000*-02
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO VALE TRANSPORTE PARTE SEGURADO REFERENTE AO PERÍODO DE 10/05/2025 A 08/06/2025, FATURA Nº 49.
Valor: R$ 576,90
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810199008 - VALE TRANSPORTE
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0010288/2025