PAGAMENTO 0000611/2025

Unidade Gestora: Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0000611/2025 Data do Pagamento: 30/05/2025
Tipo de Pagamento: Orçamentária Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000494/2025 Número do Empenho: 0000019/2025
Beneficiário: G.B. PARAJARA ALLEDI - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 09.*99.99*/000*-*6
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO PARTE DO 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA CASA DE LEIS, MÊS 05/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 441.
Valor: R$ 2.559,14
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Subtítulo: 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000005/2023
Tipo de Contrato: Contrato N° Contrato: 0000012/2023
Processo: 0000665/2023