PAGAMENTO 0000594/2025

Unidade Gestora: Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0000594/2025 Data do Pagamento: 30/05/2025
Tipo de Pagamento: Orçamentária Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000468/2025 Número do Empenho: 0000013/2025
Beneficiário: DIRECIONAL ELEVADORES LTDA ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 26.6*9.*22/000*-60
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 15/2024, REFERENTE AO SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS 02 (DOIS) ELEVADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS MAIO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1944.
Valor: R$ 950,00
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Subtítulo: 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação: 0000064/2024
Tipo de Contrato: Contrato N° Contrato: 0000015/2024
Processo: 0021962/2024