PAGAMENTO 0000619/2025

Unidade Gestora: Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0000619/2025 Data do Pagamento: 04/06/2025
Tipo de Pagamento: Orçamentária Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000470/2025 Número do Empenho: 0000005/2025
Beneficiário: ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: *2.8*4.66*/000*-00
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO PARTE DO 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2022 - REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE MENSAL DE FERRAMENTAS INTEGRADAS E HOSPEDAGEM DA SOLUÇÃO EM DATA CENTER DO PORTAL TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS 05/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1642.
Valor: R$ 2.575,00
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Subtítulo: 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000011/2022
Tipo de Contrato: Contrato N° Contrato: 0000017/2022
Processo: 0006820/2022