Unidade Gestora: |
Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim |
Unidade Orçamentária: |
01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI |
Número do Pagamento: |
0000616/2025 |
Data do Pagamento: |
02/06/2025 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentária |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000542/2025 |
Número do Empenho: |
0000437/2025 |
Beneficiário: |
CAMARA MUN DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
**.*2*.26*/000*-4* |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
PAGAMENTO FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS (GRATIFICAÇÃO POR CARGO -EVENTO 3046) MÊS 06/2025. |
Valor: |
R$ 201,36 |
Tipo de Documento |
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Nº de Documento |
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Categoria Econômica: |
300000000000 - DESPESA CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
300000000000 - DESPESA CORRENTES |
Subtítulo: |
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS |
Programa: |
0101 - AÇÃO LEGISLATIVA |
Ação: |
2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA |
Função: |
01 - LEGISLATIVA |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Processo: |
0013486/2025 |