Unidade Gestora: |
Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim |
Unidade Orçamentária: |
01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI |
Número do Pagamento: |
0000608/2025 |
Data do Pagamento: |
30/05/2025 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentária |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000491/2025 |
Número do Empenho: |
0000014/2025 |
Beneficiário: |
TMA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
0*.8*4.**6/000*-49 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
PAGAMENTO PARTE DO 4º ADITIVO DO CONTRATO Nº 14/2020 - LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO/2025, CONFORME FATURA Nº 14376. |
Valor: |
R$ 742,63 |
Tipo de Documento |
|
Nº de Documento |
|
Categoria Econômica: |
300000000000 - DESPESA CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
300000000000 - DESPESA CORRENTES |
Subtítulo: |
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS |
Programa: |
0101 - AÇÃO LEGISLATIVA |
Ação: |
2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA |
Função: |
01 - LEGISLATIVA |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000002/2020 |
Tipo de Contrato: |
Contrato |
N° Contrato: |
0000014/2020 |
Processo: |
0003471/2020 |