PAGAMENTO 0000603/2025

Unidade Gestora: Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0000603/2025 Data do Pagamento: 30/05/2025
Tipo de Pagamento: Orçamentária Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000379/2025 Número do Empenho: 0000021/2025
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CPF/CNPJ do Beneficiário: 28.**2.6*0/000*-**
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 04/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.347.783.
Valor: R$ 3.192,61
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Inexigibilidade
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Subtítulo: 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Inexigibilidade N° Licitação: 0000021/2024
Tipo de Contrato: Contrato N° Contrato: 0000006/2025
Processo: 0024228/2024