PAGAMENTO 0000531/2025

Unidade Gestora: Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0000531/2025 Data do Pagamento: 20/05/2025
Tipo de Pagamento: Orçamentária Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000449/2025 Número do Empenho: 0000006/2025
Beneficiário: ECT EMPRESA BRAS CORREIOS TELEGRAFO CPF/CNPJ do Beneficiário: *4.028.**6/00*2-66
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E/OU ENCOMENDAS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PARA OS DIVERSOS ÓRGÃOS E FORNECEDORES QUE SE RELACIONAM COM ESTE PODER PÚBLICO, CONFORME FATURA Nº 393330.
Valor: R$ 49,30
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Inexigibilidade
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Subtítulo: 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Inexigibilidade N° Licitação: 0000001/2024
Tipo de Contrato: Contrato N° Contrato: 0000005/2024
Processo: 0002346/2024