PAGAMENTO 0000638/2025

Unidade Gestora: Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0000638/2025 Data do Pagamento: 04/06/2025
Tipo de Pagamento: Orçamentária Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000512/2025 Número do Empenho: 0000008/2025
Beneficiário: EXODO SERVICE LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 44.*82.620/000*-**
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO PARTE DO 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2023 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, REFERENTE AO MÊS 05/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 485.
Valor: R$ 8.906,35
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Subtítulo: 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000009/2023
Tipo de Contrato: Contrato N° Contrato: 0000016/2023
Processo: 0006996/2023