PAGAMENTO 0000617/2025

Unidade Gestora: Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0000617/2025 Data do Pagamento: 02/06/2025
Tipo de Pagamento: Orçamentária Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000543/2025 Número do Empenho: 0000438/2025
Beneficiário: CAMARA MUN DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CPF/CNPJ do Beneficiário: **.*2*.26*/000*-4*
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS (GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO - EVENTOS 3080 E 3204) MÊS 06/2025.
Valor: R$ 1.694,89
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Subtítulo: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Processo: 0013486/2025