Unidade Gestora: |
Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim |
Unidade Orçamentária: |
01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI |
Número do Pagamento: |
0001419/2024 |
Data do Pagamento: |
04/11/2024 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentária |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0001057/2024 |
Número do Empenho: |
0000797/2024 |
Beneficiário: |
PAULA TEIXEIRA GARRUTH RODRIGUES E OUTROS
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
0*9.2*9.*6*-2* |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
PAGAMENTO REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS ESTADUAIS SEM PERNOITE PARA SERVIDORA NO CARGO/FUNÇÃO DE CERIMONIALISTA PARA PARTICIPAR DE CURSOS (COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL ) OFERTADOS PELA ESESP CIDADE DE VITÓRIA NOS DIAS 04, 05/11/2024, CONFORME MAPAS DE PEDIDO DE DIÁRIA (MPD) Nº 238 E 239/2024. |
Valor: |
R$ 440,00 |
Tipo de Documento |
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Nº de Documento |
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Categoria Econômica: |
300000000000 - DESPESA CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
300000000000 - DESPESA CORRENTES |
Subtítulo: |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS |
Programa: |
0101 - AÇÃO LEGISLATIVA |
Ação: |
2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA |
Função: |
01 - LEGISLATIVA |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Processo: |
0021262/2024 |