PAGAMENTO 0000601/2024

Unidade Gestora: Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0000601/2024 Data do Pagamento: 30/04/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentária Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000324/2024 Número do Empenho: 0000265/2024
Beneficiário: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CPF/CNPJ do Beneficiário: 6*.*98.*64/000*-60
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS 2 (DOIS) VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME APÓLICE Nº 0531 13 7730874
Valor: R$ 3.858,08
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Subtítulo: 33903961000 - SEGUROS EM GERAL
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Processo: 0003129/2024