Unidade Gestora: |
Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim |
Unidade Orçamentária: |
01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI |
Número do Pagamento: |
0001414/2024 |
Data do Pagamento: |
31/10/2024 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentária |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0001017/2024 |
Número do Empenho: |
0000006/2024 |
Beneficiário: |
DIRECIONAL ELEVADORES LTDA ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
26.6*9.*22/000*-60 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
PAGAMENTO PARTE 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 18/2020, REFERENTE AO SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ELEVADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS OUTUBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1795. |
Valor: |
R$ 650,00 |
Tipo de Documento |
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Nº de Documento |
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Categoria Econômica: |
300000000000 - DESPESA CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
300000000000 - DESPESA CORRENTES |
Subtítulo: |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
Programa: |
0101 - AÇÃO LEGISLATIVA |
Ação: |
2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA |
Função: |
01 - LEGISLATIVA |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000005/2020 |
Tipo de Contrato: |
Contrato |
N° Contrato: |
0000018/2020 |
Processo: |
0004400/2020 |