PAGAMENTO 0001514/2024

Unidade Gestora: Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0001514/2024 Data do Pagamento: 29/11/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentária Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001121/2024 Número do Empenho: 0000835/2024
Beneficiário: DUGUANDU ARMARINHO E COMERCIO EIRELLI CPF/CNPJ do Beneficiário: 2*.0**.2*2/000*-9*
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) UND. APONTADOR DE LÁPIS; 40 (QUARENTA) UND. BORRACHA BRANCA; 35 (TRINTA E CINCO) UND. COLA LIQUÍDA 40G; 06 (SEIS) UND. COLA INSTANTÂNEA; 08 (OITO) PCT. LIGA ELÁSTICO; 19 (DEZENOVE) UND. TESOURA MÉDIA; 06 (SEIS) ALMOFADA PARA CARIMBO E 05 (CINCO) UND. QUADRO DE AVISO, CONFORME NOTA FISCAL 1131.
Valor: R$ 648,95
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Subtítulo: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação: 0000050/2024
Processo: 0015164/2024