| Unidade Gestora: | Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI | ||
| Número do Pagamento: | 0001514/2024 | Data do Pagamento: | 29/11/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentária | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0001121/2024 | Número do Empenho: | 0000835/2024 |
| Beneficiário: | DUGUANDU ARMARINHO E COMERCIO EIRELLI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 20220009 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) UND. APONTADOR DE LÁPIS; 40 (QUARENTA) UND. BORRACHA BRANCA; 35 (TRINTA E CINCO) UND. COLA LIQUÍDA 40G; 06 (SEIS) UND. COLA INSTANTÂNEA; 08 (OITO) PCT. LIGA ELÁSTICO; 19 (DEZENOVE) UND. TESOURA MÉDIA; 06 (SEIS) ALMOFADA PARA CARIMBO E 05 (CINCO) UND. QUADRO DE AVISO, CONFORME NOTA FISCAL 1131. | ||
| Valor: | R$ 648,95 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 300000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 300000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Subtítulo: | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||
| Programa: | 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | 0000050/2024 |
| Processo: | 0015164/2024 | ||