| Unidade Gestora: | Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI | ||
| Número do Pagamento: | 0001531/2024 | Data do Pagamento: | 29/11/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentária | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0001129/2024 | Número do Empenho: | 0000834/2024 |
| Beneficiário: | AGENDA DISTRIBUIDORA LTDA ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 2449060004 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 464 (QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO) UND. CANETA ESF COMPACTOR ECON AZ; 128 (CENTO E VINTE E OITO) UND. MARCA TEXTO AMARELO MAXPRINT; 138 (CENTO E TRINTA E OITO) UND. CANETA ESF COMPACTOR ECON PT; 70 (SETENTA) UND. CANETA ESF COMPACTOR ECON VM; 30 (TRINTA) UND. CORRETIVO LIQUIDO MAXPRINT; 20 (VINTE) UND. FITA ADESIVA 12X40; 20 (VINTE) UND. FITA ADESIVA TRANSP. 12X30; 1.320 (MIL TREZENTOS E VINTE) UND. ENVELOPE BRANCO 11X229; 30 (TRINTA) UND. EXTRATOR DE GRAMPOS; 14 (QUATORZE) UND. FITA CREPE 18X50; 28 (VINTE E OITO) UND. GRAMPEADOR MX G20C; 20 (VINTE) CX. GRAMPO 26/6 C/ 5000 GALV MAXPRINT; 50 (CINQUENTA) CX. PAPEL A4 C/5000 FLSINK PREMIUM; 45 (QUARENTA E CINCO) PCT. PAPEL LINHO BRANCO 180 GRS C/ 50 FLS; 43 (QUARENTA E TRÊS) UND. PASTA C/ TRILHO PLASTICO TRANSPARENTE; 162 (CENTO E SESSENTA E DOIS) UND. PASTA AZ L. ESTREITO OFICIO; 12 (DOZE) UND. PASTA POLIONDA 3,5CM AZUL; 48 (QUARENTA E OITO) UND. PASTA C/ ELASTICO PLAST. TRANSPARENTE FINA; 25 (VINTE E CINCO) PCT. PILHA AA C/ 04 ALCALINA MAXPRINT; 30 (TRINTA) PCT PILHA AAA C/ 04 ALCALINA MAXPRINT; 10 (DEZ) UND. COLA BASTÃO 10 GRS MAXPRINT; 16 (DEZESSEIS) UND. TECLADO USB E 17 (DEZESSETE) UND. BANDEJA TRIPLA TRANSPARENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25307. | ||
| Valor: | R$ 17.495,20 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 300000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 300000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Subtítulo: | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||
| Programa: | 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | 0000050/2024 |
| Processo: | 0015164/2024 | ||