PAGAMENTO 0001099/2024

Unidade Gestora: Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0001099/2024 Data do Pagamento: 30/08/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentária Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000777/2024 Número do Empenho: 0000613/2024
Beneficiário: IPACI-INST.PREV.ASS.SERV.M.CAH.ITAP CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.*48.29*/000*-**
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO DE CUSTEIO (APORTE) MÊS AGOSTO/2024.
Valor: R$ 84.494,73
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Subtítulo: 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Processo: 0017608/2024